同学你好,后期收到冲个人 借:银行存款/库存现金 贷:其他应收款---注册资金认缴额
老师,我想问一下,认缴制下企业未收到股东入资,但是会计确认了实收资本,借:其他应收款,贷:实收资本!这个后期还可以改嘛
前面公司有一笔钱15万转进公户,被会计确认成了实收资本,但那不是实收资本,后面会计又为了凑成认缴的实收资本,又做了借其他应收款贷实收资本45万,这个要怎么处理呀,可以直接把45万红冲这笔分录吗
老师,请问实收资本认缴, 股东先借款公司运营,挂其他应付款,到认缴期要到期了再注入资本可以吗?这样做有什么利弊?
老师好, 请问一下收到投资款的情况下,无论是实缴制还是认缴制,会计分录贷方都写实收资本吗,还是写其他应付款?
老师,我想请问一下,公司营业执照的实收资本进行了变更,由500万变成了1200万,我的账应该怎么做?实际是认缴制,并没有实缴?我是不是账要做借:其他应收款-股东 700万,贷:实收资本700万
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢