借 原材料 50万 应交税费 6.5万 贷 应付票据 56.5万 借 应付票据 贷 银行存款 56.5万 借 应付票据 56.5万 贷 应付账款 56.5万
白云公司于7月1日向北方公司开出一张价款500000元,应纳增值税65000元,期限为6个月的商业承兑汇票,用于购买材料。该票据当天交给了北方公司(1)在对北方公司开出商业承兑汇票交付时:(2)票据到期,以银行存款支付时:(3)若票据到期,白云公司无力支付;(4)若上例是年利率12%的带息票据,其它条件不变,票据到期,以银行存款支付。
分录题:(二)3.1日东方公司销售一批产品给西方公司,货已发出,增值税专用发票上注明货款为10000元,增值税额为1300元。收到B公司同日签发的6个月的不带息商业承兑汇票一张,面值113000。西方公司收到后作为原材料入库。东方公司的账务处理:(1)3月1日销售材料收到银行承兑汇票时,(2)如果票据到期,企业支付票据面值时,(3)如果票据到期,若企业无力偿还票款时,西方公司的账务处理(1)3月1日采购材料开出银行承兑汇票时,(2)如果票据到期,企业支付票据面值时,(3)如果票据到期,若企业无力偿还票款时,
1、9月1日,万友公司收的H公司的商业承兑汇票到期,万友公司如期收回票款本息。2、(1)2月7日,万友公司向W公司销售A产品一批增值税专用发票注明产品价款20万元,增值税3.4万元,并收到W公司开出为期3个月面值23.4万元的不带息商业承兑汇票一张。(2)5月7日票据到期万友公司收到W公司商业承兑汇票的票据款234000(3)若票据到期,W公司无力支付票据款3、10.31,上海交电公司3个月前收到的黄浦商厦的带息商业汇票1张,面值为30000元,月利率6%已到期,收到本息,存入银行:4、润发公司2018年发生如下业务:(1)9月1日,向富丽公司销售皮鞋1000双每双50元,计50000元,增值税8500元,货已发出,当即收到一张期限为3个月,票面利率为7.2%的商业承兑汇票(2)9月30日,计提本月利息(10、11月计提利息做法同9月,此处略)(3)12月1日,票据到期,以票据本息存入银行。(4)假设到期承兑人银行存款账户不足支付票款
2、(1)2月7日,万友公司向W公司销售A产品一批增值税专用发票注明产品价款20万元,增值税3.4万元,并收到W公司开出为期3个月面值23.4万元的不带息商业承兑汇票一张。(2)5月7日票据到期万友公司收到W公司商业承兑汇票的票据款234000(3)若票据到期,W公司无力支付票据款3、10.31,上海交电公司3个月前收到的黄浦商厦的带息商业汇票1张,面值为30000元,月利率6%已到期,收到本息,存入银行:4、润发公司2018年发生如下业务:(1)9月1日,向富丽公司销售皮鞋1000双每双50元,计50000元,增值税8500元,货已发出,当即收到一张期限为3个月,票面利率为7.2%的商业承兑汇票(2)9月30日,计提本月利息(10、11月计提利息做法同9月,此处略)(3)12月1日,票据到期,以票据本息存入银行。(4)假设到期承兑人银行存款账户不足支付票款
2019年3月1日,甲公司开出带息商业汇票一张,面值120000元,用于抵付其前欠C公司的货款。该票据票面利率为6%,期限为3个月。6月1日,该商业汇票到期,甲公司以银行存款全额支付到期票款和3个月的票据利息。
老师,你好,我们是生产制造加电商一体的公司,我们有个公司叫供应链,每次从工厂采购,或者从外部采购,然后再卖给电商,实际上这个电商和工厂还有供应链都是我们家的都是我们家的,他们在税务局的备案法人和财务负责人就会有交叉,现在供应链要开票给电商,供应链没有发票额度了,我需要上传合同给税务局查看,他如果问我为什么财务负责人和法人有交叉,我可以这么如实说吗
请问老师,我们公司租了私人一个厂房,但是这个人不给我们开票,我们就想用公司的一个员工去租这个厂房,租了后再平价转租给公司,然后去让这个员工去开票给公司,这样操作可以吗?
老师,这个题应该怎么去理解,为什么调整后是110000
制造业中,生产成本怎么理解?生产成本下的二级科目,什么是直接材料?辅助材料? 2,制造费用包括哪些或者怎么理解?
我想问,固定资产小于500万可以一次性入费用抵扣吗? 是不是税法上可以? 所以是这个意思吗: 会计需要一个月一个月做账?分5年做完? 但是 申报企业所得税的时候,直接把固定资产整个入费用就行?
学校属于新建高校,并且是民办学校 就是在学校成立之前,没有主体,就成立了一个公司,然后所有的名义都是以这个公司来开的票,如果学校成立了以后,要把公司里所有的资产都划给学校 (1)已经入账的固资(全是动产),就按转让资产的流程(缴纳企业所得税、增值税、附加税、印花税) (2)像没入账的固资(动产),我就直接变更合同主体,变成另一家公司,到时就直接入到新的单位 (3)原单位账上的在建工程,是不是也直接做变更,还是要走划转 (4)原单位账上的费用那些乱七八糟的要管吗[奸笑]
老师,请问一下,餐厅给员工发放春节过节费是进入销售费用还是管理费用?谢谢
老师新去一个小微企业一般纳税人,其他应收款挂了1000多万,其他应付款挂了700多万,这样要注意什么?有什么分险
你好,老板的朋友买汽车给公司开发票,可以吗
老师其他应收款挂了1000多往来,这样存在分险吗
第四题怎么做
借 银行存款 56.5*(1%2B12%/2) 贷 应收票据 56.5 应收利息 56.5*6%