你好 A公司将商品交付B公司代销时:借:()120000贷:库存商品120000 借,委托代销商品120000 贷,库存商品120000 A公司收到B公司送来的代销清单以及B公司开具的增值税专用发票,发票上注明的售价200000元,增值税款26000元。 借,应收账款226000 贷,主营业务收入200000 贷,应交税费——应增销26000 从应收账款中扣除应给B公司的商品代销费用20000 借,销售费用20000 贷,应收账款20000 结转B公司销售的商品成本借 借,主营业务成本120000 贷,委托代销商品120000 A公司收到B公司汇来的货款净额: 借,银行存款206000 贷,应收账款206000
"2.委托代销商品的核算。A公司委托B公司销售女装200件,每件不含税价为100元,B公司按不含税售价的10%收取手续费,该商品成本为80元/件,增值税税率为13%。月末B公司实际销售50件。A公司在收到B公司交来的代销清单时,向B公司开具了增值税专用发票。B公司收到发票后即支付了货款。要求:根据上述经济业务分别编制A公司和B公司相应的会计分录。
"2.委托代销商品的核算。A公司委托B公司销售女装200件,每件不含税价为100元,B公司按不含税售价的10%收取手续费,该商品成本为80元/件,增值税税率为13%。月末B公司实际销售50件。A公司在收到B公司交来的代销清单时,向B公司开具了增值税专用发票。B公司收到发票后即支付了货款。要求:根据上述经济业务分别编制A公司和B公司相应的会计分录。1麻烦老师了
填空A公司委托B公司代销批甲商品,代销价款200000元,该批商品的实际成本为120000元,增值税税率为13%。B公司根据代销商品收入的10%向A公司收取手续费。A公司将商品交付B公司代销时:借:()120000贷:库存商品120000A公司收到B公司送来的代销清单以及B公司开具的增值税专用发票,发票上注明的售价200000元,增值税款26000元。借:()226000贷:()200000()26000从应收账款中扣除应给B公司的商品代销费用20000元。借:()20000贷:应收账款20000结转B公司销售的商品成本借:主营业务成本()贷:()()A公司收到B公司汇来的货款净额:借:银行存款()贷:应收账款-B公司()
接受B公司的委托,为其代销商品100件,协议价为每件80000元,B公司记录的该商品成本为每件48 000元t核公司本年度销售上述商品60件,售价为每件96 000元,收到款项后存人银行。公司向B公司开出代销清单并取得B公司开具的增值税发票,并向B公司支付款项。 收到事:借 受托代销商品 8000000 贷 受托代销商品款 8000000 那销售时的分录应该怎么做?正常销售时是借 银行存款 贷 应付账款和应交税费。但是这公司是按每件96000元出售的,不是按协议价每件80000元出售的,所以我不太确定销售时的分录金额
2.根据以下业务,编制A公司会计分录: 3月1日,服装生产商A公司(一般纳税人)委托B商场(一般纳税人)代销10套西装,每套售价0.2万元,每套成本0.1万元。双方约定:A公司按售价的10%向B商场支付手续费。 截至3月底,B商场共销售西装5套,总售价为1万元,增值税额为0.13万元,款已收。 3月底,A公司收到B商场的代销清单,A公司开具增值税专用发票给B商场,发票注明价款为1万元,增值税额为0.13万元,款未收。 B商场开具代销手续费增值税专用发票给A公司,价款0.1万元,税额0.006万元。同时,B商场支付扣除手续费及其增值税额后的代销款给A公司,A公司收到款项,存入银行。
老师,你好,请问一下,退货的商品,8月份我已经的无票收入,税已经交了,结转成本了,现在做退货,税需要红冲回来吗?
你好老师,现在电子税务局上社保申报,申报不上是什么原因呢?显示请求超时呢
阿里巴巴有个店是挂公司账户名的,最后钱是提现到法人的老婆支付宝账户,这样做不可以吧,该如何规避风险
我们业委会每年物业会返还一些收益,有地面车位费、楼梯门电梯广告费等,这部分费用是否要缴税?
老师您好,公司房产,土地使用税房产税去年十月份自动出来直接申报的,今天打开怎么没看到在哪申报?现在不需要申报缴税了吗
支付预付货款的时候放现金流量表:购买商品接受劳务所支付的现金。后供应商又退回这个预付款。我对应的现金流量科目应放哪个呢?
购买的库存商品用于提供服务合同的印花税交不交?只交购买的库存商品,服务合同不用交?还是都不用交?
老师您好:一科技有限公司,税务上注册的是服务性企业,在开发票时赋码*配电控制设备*直流屏*,在纳税申报表中应填到服务还是货物?谢谢
老师,有些临时用工10月做了6天,我是以发工资的形式还是以发劳务费的形式给他们公户转账,谢谢@董孝彬老师
你好老师,我们公司之前预付的一年房租,一直没有开发票,放在“预付账款”里面,后面每个月正常摊销了,这个月收到了专票,想问一下增值税部分怎么处理,谢谢