借:生产成本 105 制造费用 15 管理费用 35 销售费用 10 贷:应付职工薪酬 150
3月末,分配职工工资150万,其中直接产生产品人员工资105万元,车间管理人员工资15万元,企业行政管理人员工资20万元,专设销售机构人员工资10万元。
计算分配,本月应付工资,其中生产工人工资10万,元生产管理人员工资2万元,行政管理人员3万元,专设销售机构人员的工资4万元,(会计分录)
计算分配本月应付工资,其中生产工人工资。10万元,生产管理人员工资2万元,行政管理人员3万元,专设销售机构人员的工资4万元,(会计分录。)
14.计算分配公司本月职工工资其中生产工人工资6万元车间管理人员工资5000元公司管理人员工资3万元专设销售机构人员工资4000元。做分录
乙公司发生了如下事项:(1)月末计提职工工资150万元,其中直接生产产品人员工资105万300000元,车间管理人员工资15万元,企业行政管理人员工资20万元,专设档售机构人员工资10万元。3702)发放工资时,实际发放职工工资137万元,企业代扣代缴的个人33900斤得税3万元,代扣的住房公积金4万元,代扣的社会保险费6万元。75请分别做出相关分录。
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉