你好,同学。 借 开发成本 40万%2B2.5万%2B0.5万 贷 银行存款 43万 借 开发商品 43万 贷 开发成本 43万 借 银行存款 60万 贷 主营业务收入 60万/1.09 应交税费 增值税 60万/1.09*9% 借 主营业务成本 贷 开发商品 43万

某房地产开发公司开发完成用于安置拆迁居民周转使用的房屋,其实际成本为4000000元,本月计提该周转房费用25000元,在周转过程中发生修理费用50000元。三年后,将该周转房作为商品房出售。
北京绿地房地产公司开发完成用于安置拆迁居民周转使用的房屋其实际成本4000000元本月计提该周转房费用25000元在周转过程中发生修理费用50000元3年后将该周转房作为商品房出售取得收入6000000(不含税)根据上述内容编制经济业务核算。(5步)
北京绿地房地产公司开发完成用于安置拆迁居民周转 使用的房屋,其实际成本400000,本月计提该周 转房费用25000元,在周转过程中发生修理费用5000 。3年后,将该周转房作为商品房出售,取得收入 600000含税)。根据上述内容,编制经济业 务核算。(5步)
3.2016年1月1日,某房地产开发公司建成用于安置拆迁居民周转使用的住宅一批,已交付使用,其实际成本为5000000元。预计使用年限为50年,预计残值率为4%。2017年1月,房地产企业对该周转房进行局部维修,支付修理费60000元,修理费分24个月摊销。2019年6月1日,房地产企业将此周转房转作商品房销售,售价8000000元(不含税),款项已收回,已经开出增值税专用发票。要求:针对上述业务作出账务处理。
2016年1月1 日,某房地产开发公司建成用于安置拆迁居民周转使用的住宅一批,已交付使用,其实际成本为5 000 000元。预计使用年限为50年,预计残值率为4%。2017 年1月,房地产企业对该周转房进行局部维修,支付修理费60 000元,修理费分24个月摊销。2019 年6月1日,房地产企业将此周转房转作商品房销售,售价8 000 000元(不含税),款项已收回,已经开出增值税专用发票。 要求:针对上述业务作出账务处理。
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗