你好 你维修费应该是按13%开票的 不是按6%哦 。 加工修理修配是按13%开票的

单位有一笔维修费业务,成本包含了人工和物料配件,那么发票是要开具服务费和配件各一张,还是只需开具维修费一张呢?如果只需要开具一张维修费发票,成本里的物料进项税率13和维修费进项税率6不一致了,有关系吗?
老师您好,我司在杭州,受外省单位委托,平时负责该单位在杭州售卖产品的售后维修服务。如果需要向被维修客户收款时,有外省单位直接开票收款,涉及到维修配件也有外省单位提供。也就是说,我司只提供该业务的劳务。请问这种情况下,我司应该开具什么税率发票?是13%修理修配,还是6%的技术服务费呢?谢谢
请教,我们是建筑业承包方,一般纳税人,异地项目,包工包料,外购电梯并提供安装,安装完成后负责电梯的维护,请问 问题1 ,去机构所在地 税种核定,要核定哪几种税率? 问题2,给甲方开具销售电梯的发票,税率按多少税率?商品名称是什么? 问题3 ,提供安装服务,给甲方开具发票,商品名称是什么?税率是多少? 问题3,电梯安装完成后的维护费,给甲方开具发票,商品名称是什么? 税率是多少? 问题4 销售电梯和安装服务的发票是可以开在一张发票上吗?还是分别开具发票?
[增值税纳税申报]黎明照明灯具制造有限公司主营各类家和节能灯产品商家火 产品的加工生产,兼营灯具各类配件,提供运输服务,为增值税一般纳税人,公司 (1)从四川好明亮灯具配件有限公司购入玻璃50000千克,单价2.80元;涂料15 元;塑料45000千克,单价3.20元;税率13%,货款为315500.00元, 税款为41C 材料已验收入库;均已取得增值税专用发票; (2) 2019年05月09日,总经理张云胜报销支付的广告费10000.00元,从总经理 增值税发票注明价款9433.96元,税额566.04元 (3)向四川好明亮灯具配件有限公司购入铝材料20吨,每吨不含税6000.00元, 明价款1 20000.00元和税款15600.00元,货已验收入库,此款项尚未支付。 (4)采购员出差归来,向公司交来增值税专用发票一-张, 发票上列明从南京易亮 公司购入塑料包装物6500只,价款39000.00元, 增值税5070.00元,货物已验收 (5)修车间报销维修配件款,其中生产车间维修的设备配件1500.00元,管理部i 7800.00元,取得增值税普通发票。 (6)销售投光灯200个给芜湖巨龙灯具商城,每个单价300.00元,增值税发票列 元,增值税销项税额7800.00元。发生运费1090.00元,由黎明公司承担,以转账 运费增值税专用发票。货已发出,税票已开,并向银行办理了托收承付手续。 (7)出售给个体户许珊珊报废的生产边角钢材余料150.00元,现金收取。 (8)销售给芜湖康源美家居商城水晶灯100个,不含税单价1500.00元;景观灯1 200.00元;税率13%,双方当初签订合同规定:付款条件为2/10、1/20、N/30; 增值税专用发票,货款尚未收到。 (9)对外提供运输服务收入18348.62元,增值税率9%,税额为1651.38元, 收 (10)以自产景观灯2000只对深圳鸿泰商场投资,经确认投资金额按公允价值16税金额)进行计价,增值税税率13%。 根据上述业务填报以下《增值税一般纳税人纳税申报表》, 注意仅填报相应数据, 的
请问老师,我们公司属于制造业,一般纳税人,每个月进项发票都不够用,例如这月销售未税开到130万元,利润率10%,那么成本是120万:成本中的材料占60万,人工占40万,电费4万,制造费用8万,但是能开进来的进项发票只有材料和电费,人工和制造费用中的折旧不能取得发票,我们税负率是3.5,这样距离税负率缺口较大,要想每月都维持3.5税负率,应该怎么改变一下这种情况呢?怎么做税务筹划呢?
老师,我司和A地产合作康养项目,A地产出房子,我司出装修,按35 65分成!请问如何入账?
我想问下这个分录要怎么写?
小规模纳税人开出1%专用发票给客户,客户也是按1%抵扣是吗?
老师,汽油开专票,可以进项抵扣吗
我公司是商业管理公司,为商场经营商户提供管理服务。为促进销售,我公司发放消费券,消费者领取消费劵以后在商场消费,经营商户收到消费券后跟我公司结算。那么我公司支付给商户的消费劵结算款该怎么进行账务处理呢
老师,我公司要做资产减值入账,需要哪些资料,才能税前扣除?或者说是做为会计记账的佐证。
老师 合作社理事长和成员可以做工资表发工资吗,年底利润分红和发工资不影响对吗
老师,请问劳务公司申报劳务报酬,产生的个税工人自己怎么缴纳呢?
老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元,其中 第三季度开具红冲专票47000元,开具普通发票6.4万(是线上客户要求开具) 如何更正增值税申报表怎么填写金额数据,是否要缴纳超过30万增值税? 麻烦老师帮忙标注填写金额及对应栏数!谢谢! 刚问郭老师,填写第3栏,税务提示未超过免税标准申报,我是要扣减填写到10栏吗?老师怎么填写?
老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元,其中 第三季度开具红冲专票47000元,开具普通发票6.4万(是线上客户要求开具) 如何更正增值税申报表怎么填写金额数据,是否要缴纳超过30万增值税? 麻烦老师帮忙标注填写金额及对应栏数!谢谢! 刚问郭老师,填写第3栏,税务提示未超过免税标准申报,我是要扣减填写到10栏吗?老师怎么填写?