你好 (1)从乙公司购进生产用原材料和零部件,取得增值税专用发票,注明的货款未180万元,增值税为23.4万元,货物已验收入库,款项未支付 借,原材料180 借,应交税费——应增进23.4 贷,应付账款203.4 (2)向丙公司销售一批自产产品1600件,开出增值税专用发票,发票上注明的价款为800万元,该批产品的生产成本为480万元,款项已收到 借,银行存款904 贷,主营业务收入800 贷,应交税费——应增销104 借,主营业务成本480 贷,库存商品480 (3)将自产C产品2000箱用于分配股利,该产品每箱单位成本为300元,不含税对外销售价为每箱500元 借,应付股利1130000 贷,主营业务收入1000000 代,应交税费——应增销130000 借,主营业务成本600000 贷,库存商品600000 (4)上月收取了c工厂的包装物押金5.65万元,本月到期,但C工厂未按期返还包装物,其押金予以没收要求; 借,其他应付款5.65 贷,其他业务收入5 贷,应交税费——应增销0.65

你好老师,我想问一下,个体工商户公户的钱长期打给法人以外的个人,会不会有风险,该如何规避?
阿里国际平台以什么时间为确认收入节点
老师,我想继续教育信息采集不过去呢
关于深圳地区,员工申请工伤认定的问题,请问在深圳的老师,工伤认定一般在哪里做,被认定的标准是什么?
老师请问下,员工出差补贴需要缴纳个税吗?
老师 未分配利润在借方 是赚还是亏
老师,本月12月,A公司其他应收款-个人 挂账440万,其他应付款-B公司 挂账650万。B公司挂,应付账款-A公司,借方650万。A公司没啥业务,每个月都是亏损状态,偶尔有个单子放一下。B公司是正常运营的,但应付账款某家单位最多也就只有200万左右。不知道事务中要咋么处理这2笔业务才能在12月摆平这个事。个人没有440万那么多款来还,A 公司账户上也没有650万,只有10几万,因为不产生业务。咋么样合规操作才行呀?另外B公司是高新企业,每年都会做审计。
老师咨询请教一个问题,就是公司是做农产品其实也是贸易,从个体工商户那里购进货物,个体工商户发票开不出来,然后让他的上游就是个体工商户进货的单位给我们公司开发票。打款也是打给供给个体工商户上游那家,那这样算虚开吗
你好,请问现在的农产品计算抵扣的税额要填在哪一项呀,以前的农产品坻扣那项没了
个体户可以开13个点的专票了吗?
好的谢谢
不客气的,祝您学习愉快,