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红星公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,随时结转销售成本。2019年6月,发生经济业务如下11日,销售给红公司A商品500件,每件不含税售价300元,成本220元。增值税专用发票上注明价款15000,增值税19500元,收到红公司签发的转账支票一张,送存银行。

2020-06-12 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-06-12 10:20

你好 借,银行存款169500 贷,主营业务收入150000 贷,应交税费——应增销19500 借,主营业务成本110000 贷,库存商品110000

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你好 借,银行存款169500 贷,主营业务收入150000 贷,应交税费——应增销19500 借,主营业务成本110000 贷,库存商品110000
2020-06-12
你好,借:应收票据 169500 贷:主营业务收入 150000 应交税费-应交增值税(销项税)19500 借:主营业务成本 贷:库存商品
2021-04-15
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-05-18
你好 借:银行存款  ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2023-04-26
同学你好 要考虑发票吗
2023-04-26
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