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乙公司为增值税一般纳税人,2019年12月份发生经济业务如下:(1)12月5日,以银行存款支付办理银行承兑汇票的手续费2000元。(2)12月13日,计算应交房产税9000元、车船税6000元。(3)12月31日,分配销售人员工资50000元,职工福利费7000元。要求:写出每个业务的会计分录。

2020-06-16 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-06-16 09:11

你好 1 借,财务费用2000 贷,银行存款2000 2 借,税金及附加15000 贷,应交税费——应交房产税9000 贷,应交税费——应交车船税6000 3 借,销售费用57000 贷,应付职工薪酬——工资50000 贷,应付职工薪酬——福利费7000

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快账用户dst4 追问 2020-06-16 09:21

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-06-16 09:35

不客气的,祝您学习愉快

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快账用户dst4 追问 2020-06-16 12:30

老师,第三个会计分录时间是12月31日了。需不需要写出支付工资和福利费的会计分录借:应付职工薪酬——工资、奖金、津贴、补贴——职工福利费贷:银行存款

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快账用户dst4 追问 2020-06-16 12:30

老师,第三个会计分录时间是12月31日了。需不需要写出支付工资和福利费的会计分录借:应付职工薪酬——工资、奖金、津贴、补贴——职工福利费贷:银行存款

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齐红老师 解答 2020-06-16 12:35

你好 (3)12月31日,分配销售人员工资50000元,职工福利费7000元。——这里只是分配,还没有发放,所以不需要做贷,银行存款的分录

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快账用户dst4 追问 2020-06-16 12:36

谢谢老师❤️

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齐红老师 解答 2020-06-16 12:53

不客气的,祝您学习愉快

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你好 1 借,财务费用2000 贷,银行存款2000 2 借,税金及附加15000 贷,应交税费——应交房产税9000 贷,应交税费——应交车船税6000 3 借,销售费用57000 贷,应付职工薪酬——工资50000 贷,应付职工薪酬——福利费7000
2020-06-16
你好 (3)12月31日,分配销售人员工资50000元,职工福利费7000元。——这里只是分配,还没有在发放,所以不需要做贷,银行存款的分录的。
2020-06-16
你好,具体是针对哪一笔业务,还是全部的? 
2024-06-28
你好 1,借:应收账款,银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 2,借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 3,借:销售费用,贷:周转材料 4,借:主营业务成本  , 贷:库存商品 5,借:财务费用,贷:银行存款 6,借:销售费用,贷:银行存款 7,借:银行存款,贷:预收账款 8,借:税金及附加,贷:应交税费—城建税,教育费附加
2022-05-10
您好 :(1)10日,销售给国祥公司甲产品500件,单价为800元,售价计400000元,增值税52000元,已收款300000元,余款暂欠。借:应收账款152000 借:银行存款 300000 贷:主营业务收入-甲 400000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额52000 (2)12日,销售给华瑞公司乙产品500件,单价为400元,售价计200000元,增值税26000元,收到销售方开出的商业承兑汇票一张。 借:应收票据 226000 贷:主营业务收入-乙 200000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 26000 (3)12日,上述产品销售领取包装材料1000元。 借:销售费用 1000 贷:周转材料 1000 (4)12日,结转已销售甲产品生产成本300000元,乙产品生产成本100000元。 借:主营业务成本-甲 300000 借:主营业务成本-乙  100000 贷:库存商品-甲 300000 贷:库存商品-乙 100000 (5)15日,以银行存款支付银行手续费900元。 借:财务费用 900 贷:银行存款 900 (6)16日,以银行存款支付本月广告费6000元。 借:销售费用 6000 贷:银行存款 6000 (7)18日,预收东方公司购货款10000元。 借:银行存款 10000 贷:预收账款 10000 (8)20日,计算本月应负担的城市维护建设税为7000元,教育费附加2000元。 借:税金及附加-城建税 7000 借:税金及附加-教育费附加 2000 贷:应交税费-城建税7000 贷:应交税费-教育费附加 2000
2022-05-10
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