你好 那你最好是吧3%税率发票给作废重开。 你开了3%税率 到时税局以为你放弃减免政策 。 就可能不让你开1%税率了

你好 月头开的税率是百分之三 但是月中税率变成了百分之一 发票是普票到时候报税有什么问题吗
新政策应该开税率为百分之一的发票之前都是开票时自动更改为百分之一上个月没有看清开成了百分之三的税率已经隔月了请问报税的时候可以直接按照百分之一办税吗
请问老师,之前开发票时候一直开的百分之五的税率开,报税时是按百分之三税率核算,该如何处理
9月份有一张百分之十三的发票开成了百分之十七,账上是按百分之十三做的账,10份红冲并开具正确税率的发票,那么10月份账上怎么处理?(如果9月用百分之十七入账,10月份红冲我理解,但是9月虽然发票税率错了但是是用正确的税率做的账,10月红冲之后怎么做账呢)
你好,老师,这个季度开了几张发票,有两张发票上有百分之一的费率 和百分之三的,现在报税怎么填表呢?表上默认是百分之三,望解答,谢谢了
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗