你好 利润总额 =600000加上340减360000减3000减50120减26960减1300减43000

结转本月各损益类账户发生额·(主营业务收入600000元·营业外收入340元;主营业务成本360000元、税金及附加3000元销售费用50120元·管理费用26960元·财务费用1300元·营业外支出43000元并计算当期利润额
损益类账户的本期发生额如下:主营业务收入550000元,其他业务收入20000元,投资收益80000,营业外收入100000元;主营业务撑不起320000元,销售费用8000元,营业税金及附加8500元,管理费用37500元,财务费用3000元钱,其他业务支出7000元,营业外支出60000元 要求:(1)计算 营业收入= 营业成本= 营业利润= 利润总额= 所得税= 净利润= (2)编制结转损益类账户的分录
利润形成业务1 1、本月损益类账户余额:主营业务收入300000元,其他业务收入3000元,营业外收入800元;主营业务成本180000元,其他业务成本2,500元,营业外支出3600元,税金及附加2200元,管理费用56 000元,财务费用2 450元,销售费用18250元。 (1)编制损益类科目结转会计分录。 (2)计算本月实现的营业利润及利润总额。 (3)计算本月所得税(税率25%),并编制计提所得税和结转所得税分录。 2、结转本年实现的净利润600000元。
1.结转本月实现的有关收入及费用。假使12月末,各有关损益类账户的本月发生额如下:主营业务收入85000元主营业务成本48000元营业费用4200元税金及附加1445元管理费用1300元财务费用800元营业外收入3590元营业外支出7200元其他业务收入4350元其他业务支出3000元投资收益2000元
三、会计分录题1、本月主营业务收入310000元,其他业务收入28000元,营业外收入600元;本月主营业务成本170000元,其他业务成本15000元,营业外支出300元,管理费用17500元,销售费用2500元,财务费用800元,营业税金及附加4000元。月末将以上损益类科目结转到本年利润账户。
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
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高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
结转本月各损益类账户发生额·(主营业务收入600000元·营业外收入340元;主营业务成本360000元、税金及附加3000元销售费用50120元·管理费用26960元·财务费用1300元·营业外支出43000元)会计分录怎么写?
你好 借,本年利润 贷,主营业务成本360000 贷,税金及附加3000 贷,销售费用50120 贷,管理费用26960 贷,·财务费用1300 贷,营业外支出43000 借,主营业务收入600000 借,营业外收入340 贷,本年利润600340