你好 借 未分配利润 贷 应收账款

你好!我想问一下,以前年度的应收账款无法收回了,现在审计清产核资时,报告里让我们把应收账款调整计入未分配利润里,怎么做分录?谢谢!
请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整,一开始写成了 借:其他应收100 贷:以前年度损益调整100 借:以前年度损益调整100 贷:营业外收入100 借:营业外收入100 贷:未分配利润100 现在想把这笔分录修改,不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉,又做了 借:以前年度损益调整100 贷:未分配100 但调整后影响利润,报表不平,请问正确做法应该是怎样的?
老师,请问查账中发现以前年度账目中应收账款在公司期初建账时少记了,造成现在应收账款余额在贷方,现在该怎么调整到正确分录,谢谢。根据开票回款统计少记903971元。借:应收账款 903971 贷方:利润分配-未分配利润 903971 这样可以吗
你好老师,以前年度有一部分费用计入了管理费用,现在要作为其他应收款收回来,请问我怎么做账呢。我的账务处理是借:其他应收款,贷未分配利润,请问这样对嘛?
请教:前会计在去年10月做收入时将分录做反误做成借:主营业务收入4902 贷:应收账款4902。现5月想调整为借:以前年度损益调整-4902 贷:应收账款-4902 借:利润分配-未分配利润-4902 贷:以前年度损益调整-4902,全年亏损企业所得税不需调整,企业属小微企业不需交增值税,那么请问应挂在应收账款的怎么做,少一笔正确应收账款分录。
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老师,麻烦帮忙解答下这个题目哈
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