您好,是的,贷方记35000,否则借贷不平衡。

老师,有个疑问,我看到有些地方把开办费直接记到管理费用了,入当期费用了,我们可以这样做吗?我们还没有建账,想1月份建账,12月工资在1月做账的时候能不能直接借:长期待摊费用开办费,贷:现金
老师,我们是房地产企业,工地电费我们公司一直交着,我记账时,来票借:开发成本-开发间接费用,应交税费-进项,贷:应付账款。支付时借:应付账款,贷:银行存款,后来按月制了电费分割单,之前支付的电费,对方把款给我转到户上来了,这电费收入后期我怎么入账呢?麻烦老师给指导一下
5月10日,以银行存款600000元偿还短期借款,5月12日以银行存款偿还上月所欠长征公司贷款410000元5月13日,接到银行通知,收到光明公司支付的贷款325000元,5月15日,从银行提取现金35000元备用,5月18日,采购员张某予借差旅费8000元,以现金支付,5月20日,向银行借入短期借款550000元,偿还前欠开元公司贷款,5月21日,以银行存款支付所欠税金48000元,5月20日,仓库转来本月发生材料登记表,本月生产车间生产产品共领用材料86000元,5月31日,将现金25000元交存银行,,编制会计分录,编制试算平衡表,老师帮忙解答一下吗:?
@婵老师 公司租赁合同约定,2024年6月30日,乙方需支付下半年7~12月租金,现在乙方只支付了7月份租金,8~12月未按合同支付,我们现在挂帐,借:应收账款 贷:预收帐款,是这样的分录吗,如果不是请给个正确的,谢谢@婵老师
老师你好! 我24年12月忘记计提公司承担的社保了,25年1月有缴纳24年12月社保。那我是不是得在做25年1月账的时候补计提24年12月的社保。 我财务软件没有以前年度损益调整科目,是不是可以借 利润分配—未分配利润 贷应付职工薪酬—社会保险费 24年12月份的工资也忘记计提了,是需要上面的同样操作吗?
老师,26年,从多处取得工资,如果一年没有超过12万,要交个税吗
发票当月对方开错又红冲,然后开的正确的。这个我不需要再账上做处理了吧
老师您好,我想问一下,有个商贸公司是经销雪花啤酒的,厂家扣的箱子和瓶子款,我应该做什么科目
老师,现在已经汇算清缴完,但是发现25年5月固定资产折旧多计提了,必须每个季度回去更正申报还是直接更正汇算清缴就可以
之前按票挂的其他应付,结果最后支付的时候,她少给人家了几百块,这个咋办
媛媛,2026.2月集团统一交的第一批补充医疗保险(含各子公司),发票是保险公司开给寿州控股,全部计入费用?还是子公司部分挂应收?做的分录寿控部分做的费用,子公司挂的往来?可需要修改?
老师,个体工商户经营所得里面扣除15000。是不是和工资的扣除15000要合并的,只能扣一边,
收到股东投资款要出纳开收据吗
老师,你好,我刚进一家新公司,没有人交接,上一个财务上个月离职了,我看到有出口报关单,但出口报关单开票给老板香港公司,请问我申请退税,是跟开票外国公司一样吗,我之前申请过免抵退税,
别人转错了我又给退回去,这个需要做账不。同一个月