你好,内账是按含税金额计入收入核算的,收入分录是 借;应收账款等科目,贷;主营业务收入

老师请问内账收入可以直接做借主营业务收入,贷应收账款吗?就是不分含税不含税
老师 内部账务可不可以直接做借:银行存款 贷:主营业务收入 ,不做应交税费这项的?
老师,我问下,借:应收账款,贷:主营业务收入,冲减的话,是不是做借贷相反分录就可以,能不能直接负数主营业务收入
 请问老师,小规模纳税人申报表第10行免税销售额是填不含税的,但是现在因为免税政策,直接填含税价就可以了,但是做分录的时候 是 借:应收账款100000 贷:主营业务收入97087.38 应交税费2912.62 再把应交税费转入营业外收入 还是直接 借:应收账款100000 贷:主营业收入100000 没有应交税费了,不结转营业外收入了
老师,我想问一下,一般纳税人销售收入分录有增值税, 做内账的话可以直接 借:应收账款, 贷主营业务收入 可以不
请问老师,我是农业服务公司,卖农药,化肥,种子,增值税率是零吗
想咨询下:个税系统怎么设置,才可以不扣除上个月的5000,但是不影响之前累计10个月的扣除。目前系统选项不扣除,就1-11月都不扣除了。
房地产小规模公司两个股东名下挂应收账款,股东A有17200元,股东B有13000元。确认都拿不回发票。他们的工资每个月计提5000元,目前都还没有发放。12月份我要怎么做,才能帮他们平掉应收账款。
老师我们公司是销售方,小规模纳税人。怎么做分录
老师 我们有一个公司确实是长期无经营 但是我们还不想注销 每次都是0申报 会有什么风险
老师,公司支付诉讼费怎么写分录
请问老师城镇土地使用税计税依据是什么
老师供应商之前一直现金交易的,现在要对方把之前交易的都开普票,会不会有税务风险
老师,请问工资中代收代付的保险费个人部分,在做分录时是在计提工资的时候就体现还是在实际支付时体现?请帮我看看哪个分录是对的。①计提时借:管理费用1000,贷:应付职工薪酬900,贷其他应付款100。发放时借应付职工薪酬900,借其他应付款100,贷银行存款1000 ②计提时借:管理费用1000,贷:应付职工薪酬1000。发放时借应付职工薪酬1000,贷:其他应付款100,银行存款900。借其他应付款100,贷银存100
老师,建筑公司,车子加油费,修理费的进项税额能抵扣吗?
是可以这样做,就是含税的也是这样做没有问题,就是开发票的,谢谢!我没有做应交税费
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
老师,我想知道含税的收入是不是也可以直接做借应收账款,贷主营业务收入,
你好,是的,内账可以这样做分录的 借;应收账款等科目,贷;主营业务收入