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老师,我想问一下,一般纳税人销售收入分录有增值税, 做内账的话可以直接 借:应收账款, 贷主营业务收入 可以不

2023-02-01 23:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-01 23:39

可以的,可以这么做的

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快账用户8838 追问 2023-02-01 23:48

但是有个问题。就是到了月底缴纳增值税的时候不会写分录了,不知道那个增值税该怎么出

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齐红老师 解答 2023-02-01 23:51

借管理费用贷其他应付款 支借其他应付款贷银行

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快账用户8838 追问 2023-02-02 00:00

如果增值税成本有多的话也是这样写分录不

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齐红老师 解答 2023-02-02 00:05

你的外账交不交增值税 交就做

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快账用户8838 追问 2023-02-02 00:21

外账交增值税但是内账的成本费用我不知道写了,我不知道我怎么写这增值税的支出

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齐红老师 解答 2023-02-02 00:22

,我这边给写了份我看下的可以吗?如果你不做银行支付的话余额不一致。

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快账用户8838 追问 2023-02-02 14:45

借管理费用贷其他应付款 支借其他应付款贷银行是这个吗

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齐红老师 解答 2023-02-02 14:46

你好是的,是这么做的。

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可以的,可以这么做的
2023-02-01
你好,这个不行,季度不超过30万元才免征,月份做账要照做,
2020-10-22
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2022-05-18
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2021-11-24
不可以 因为你申报增值税的销售额和所得税的销售额需要一致的,你申报增值税的时候用不含税的金额申报,你这样做的话,这是加税合计都填写了所得税的申报表里面的营业收入。
2023-04-16
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