您好,建议您把原来计提的税金附加冲销,什么时候缴纳了,在缴纳当期计入费用即可

文化事业费目前疫情期间可以免税,税务同意退了,我想知道,新发生的文化事业费还用提取吗?还是说提取后不交,放到其他收益,或者营业外收入,请发相关的政策依据,谢谢老师 答案1、您好同学,新发生的您也提取,然后如果税务局还是减免就直接入成是营业外收入就可以了同学。目前 的规定是营业外收入。 答案2、此项减免属于直接减免,根据会计准则就不用计提了,退回来的费用直接冲税金及附加就行,不用计入收入 请问老师,不同的答案,请问有没有什么政策依据
老师,请问,社会保险(三险)减免部分我在3月份已经计提,4月份做在了营业外收入,这样的话,是不是会多交企业所得税?如果从政策知道时间起,反正是免交的,不计提了,这样就不用额外交企业所得税了,是吗
2021年多计提了附加税1000,借营业税金贷应交后面因为优惠才交了200,到年底直接剩下的做了减免做错了,借,应交税费贷减免附加税借减免附加税贷营业外收入 。。2021年底如何更改? 应交附加税期末在贷方负数如何处理,是少计提了吗?
我想问一下 就是2021-2022年计提的房产税和附加税正常计提 但是政策减半征收 剩余多计提的已经做收入,现在审计不允许拿多计提的部分税金做收入 ,22年的账已经结转到23年了,现在如果要改 怎么改了 ,或者说做收入的部分 能否在23年的时候计提房产税 附加税的时候减半计提 全额缴纳就用做收入的部分进行冲减呢
请问老师,减免的城建税等需要计入收入交企业所的税吗如果在做分录时候城建税已经按照减免后的金额正常计提的了就不需要对减免的税额部分做营业外收入了吧
老师,建筑劳务公司,下面有个班组,要一次性给他12万,这种要给他申报个税吗?
为什么月末要结转和计提?
老师:老师有个项目负责人问我他要开劳务费发票,问我是他自己代开发票还是用劳务公司开发票(3%)?我怎么回答他
小企业准则下,收到专项政府补助,入哪个科目?后期支出,分录怎么处理?
你好老师一个人有7、 8个体户经营超市这样可以吗?每一个个体户都可以开公户吗
老师,我想咨询一下,一个做生姜收购的企业,近几年3000万的流水,但是没有开一张成本发票,现在该怎么办?是得按5%来缴纳企业所得税了吗
例如,社保费单位缴纳部分,要从员工应发工资里扣回来的,这费用怎样记账,
电子税务局找不到“*现代服务*视频服务费”,只有*现代服务*其他现代服务
老师,我想问一下,我是新手小白的第一次没有带,做会计,不知道从哪里开始?
老师,我想问一下,我是新手小白的第一次没有带,做会计,不知道从哪里开始?