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请问老师购买金税盘时做了分录并抵扣,一年之后没有抵扣完,需要转出应该怎么做分录

2020-07-01 19:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-07-01 19:45

不需要转出,后面还可以继续抵减,这个没有抵减期限,你们税局要求转出吗

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你好,借 管理费用-办公费:280元,贷银行存软:280元,借 应交税费-应交增值税(减免税额)280元贷 管理费用280元,是这样做的吗
2022-10-13
您好 借 应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借 管理费用 借方红字
2021-05-25
你好,具体是什么原因导致的需要做进项税额转出处理呢? 
2022-06-28
您好 借:管理费用-办公费 -280 借:应交税费-应交增值税-减免税额 280
2022-03-14
这什么业务不允许抵扣福利费的吗?如果是的话,借管理费用、福利费等贷应交税费、应交增值税进项转出。
2022-12-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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