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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
借 工程物资 98 应交税费 增值税 12.74 贷 银行存款 总金额 借 在建工程 98%2B2%2B10 应交税费 增值税 0.18 贷 工程物资 98 原材料 10 银行存款 2.18 借 固定资产 210 贷 在建工程 210 借 在建工程 80 累计折旧 120 贷 固定资产 200 借 在建工程 70 贷 银行存款 70 借 固定资产 140 营业外支出 10 贷 在建工程 150 借 待处理财产损溢 300 累计折旧 100 贷 固定资产 400 借 原材料 5 其他应收款 150 营业外支出 差额部分 贷 待处理财产损溢 300 借 待处理财产损溢 0.2 累计折旧 0.8 贷 固定资产 1 借 其他应收款 0.1 管理费用 0.23 贷 待处理财产损溢 0.2 应交税费 进转出 0.13