 
                            你好 借:管理费用40*5500*(1%2B13%) 贷:应付职工薪酬-工资40*5500*(1%2B13%) 借:应付职工薪酬-工资40*5500*(1%2B13%) 贷:主营业务收入40*5500 应交税费-一应交增值税40*5500*13% 借:主营业务成本40*3000 贷:库存商品40*3000
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,其主营业务是生产电视机。甲公司有高级管理人员40人。2019年12月,甲公司以其生产的单位成本为3000元的智能液晶电视机作为福利发放给高级管理人员,每人发放一台。该型号电视机市场售价为每台5500元(不含增值税)。要求:根据上述资料,编制甲公司相关业务的会计分录。
甲公司将自产液晶电视发放给职工作为个人福利,每台电视的成本为1万元,计税价格(售价)每台为1.6万元。公司内部生产部门直接生产人员为80人,生产部门管理人员为20人,公司管理人员为16人,专设销售机构人员为32人,建造厂房人员26人,内部开发存货管理系统人员为6人。要求: (1)做出公司决定发放电视机的会计处理。(4分) (2)做出公司实际发放电视机的会计处理。(6分) 注意:增值税率为13%。会计分录金额以万元为单位。
甲公司将自产液晶电视发放给职工作为个人福利,每台电视的成本为1万元,计税价格(售价)每台为1.6万元。公司内部生产部门直接生产人员为80人,生产部门管理人员为20人,公司管理人员为16人,专设销售机构人员为32人,建造厂房人员26人,内部开发存货管理系统人员为6人。要求:(1)做出公司决定发放电视机的会计处理。(4分)(2)做出公司实际发放电视机的会计处理。(6分)注意:增值税率为13%。会计分录金额以万元为单位。
甲公司是增值税一般纳税企业,增值税税率13%,2021年相关业务如下:2021年12月20日甲公司计提50台自产的液晶电视作为福利分配给本公司生产一线工人。该液晶电视每台生产成本为1.2万元,市场售价为1.5万元(不含增值税)。做出应付职工薪酬业务相关处理。(上述账务处理金额单位均为万元)
甲公司是增值税一般纳税企业,增值税税率13%,2021年12月20日甲公司计提50台自产的液晶电视作为福利分配给本公司生产一线工人。该液晶电视每台生产成本为1.2万元,市场售价为1.5万元(不含增值税)。做出应付职工薪酬业务相关处理。(上述账务处理金额单位均为万元)
 
                老师请教一下,我们卖给客户空调,安装队给客户开安装费人工费,小规模纳税人开给客户的话是1个点的安装费是吗?如果这个安装公司是一般纳税人应该开几个点的安装费
当月提交退税申请,需要等增值税申报之后在提交吗
朴老师,,,以前年度公司草料开票写成#劳务#青贮饲料加工费税点是0。现在税务局说要补交税?实际业务不是加工是直接农户买来直接卖是0税点。 如果以前有进项税就可以抵扣是吗?买对方饲料是普通 发票可以计算抵扣吗?因为饲料都是免税的
老师你好,新成立的个体工商户,做餐饮的,发生的装修费,人工费,购买一些家具,厨具等费用,必须发生在税务登记前吗?
老师,请问筷子和削皮刀开发票是什么科目了?
老师,请问下你当时怎么填简历的呀,我就一家单位有经验,可以编点吗
老师您好,公司租入酒店作为办公楼,对方给开的是5%的专票,所以请问该进项税额是不是不可以抵扣
老师你好,企业受益人备案,现在是怎么回事,网上传疯了
工商现在简易注销,注销公司用填25年工商年报吗
因为我司没有进出口权,平时收国外客户的货款都是通过贸易公司收款,贸易公司开发票给我司,然后按发票的10%退税金额再转入我们公户,这笔10%的退税金额怎么入帐呢?