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某酒类生产企业(以下简称甲企业)为增值税一般纳税人,2020年1月发生以下业务:(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒20吨,开具增值税专用发票,取得不含税收入300万元;(2)销售啤酒20吨,取得不含税收入5.8万元,收取包装物押金0.3万元;(3)将自产的白酒1吨发放给职工做福利,该类白酒无同类货物的销售价格,其不含税成本为每吨0.4万元,成本利润率5%。(4)将自产的甲类啤酒1吨发放给职工做福利,该类啤酒无同类货物的销售价格,其不含税成本为每吨0.4万元,成本利润率10%。(说明:白酒消费税税率为20%加0.5元/500克;甲类啤酒定额税率为250元/吨,乙类啤酒定额税率为220元/吨)。要求:根据上述材料,回答下列问题。(1)计算本月甲企业向专卖店销售白酒应缴纳消费税。(2)计算销售啤酒应该缴纳的消费税。(3)计算发放给职工的白酒应缴的纳消费税。(4)计算发放给职工的啤酒应缴的纳消费税和增值税。

2020-07-06 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-07-06 10:21

你好 (1)计算本月甲企业向专卖店销售白酒应缴纳消费税。 10*2000*0.5/1000加上300*20% (2)计算销售啤酒应该缴纳的消费税。 20*250 (3)计算发放给职工的白酒应缴的纳消费税。 (0.4*(1加上5%)*0.4*2000/10000)/(1-20%)*20%加0.4*2000/10000 (4)计算发放给职工的啤酒应缴的纳消费税和增值税。 1*250

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齐红老师 解答 2020-07-06 10:23

(4)计算发放给职工的啤酒应缴的纳消费税和增值税。 消费税=1*250 增值税=(0.4×(1+10%)+250/10000)×13%

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你好 (1)计算本月甲企业向专卖店销售白酒应缴纳消费税。 10*2000*0.5/1000加上300*20% (2)计算销售啤酒应该缴纳的消费税。 20*250 (3)计算发放给职工的白酒应缴的纳消费税。 (0.4*(1加上5%)*0.4*2000/10000)/(1-20%)*20%加0.4*2000/10000 (4)计算发放给职工的啤酒应缴的纳消费税和增值税。 1*250
2020-07-06
你好 (1)计算本月甲企业向专卖店销售白酒应缴纳消费税。 10*2000*0.5/1000加上300*20% (2)计算销售啤酒应该缴纳的消费税。 20*250 (3)计算发放给职工的白酒应缴的纳消费税。 (0.4*(1加上5%)*0.4*2000/10000)/(1-20%)*20%加0.4*2000/10000 (4)计算发放给职工的啤酒应缴的纳消费税和增值税。 消费税=1*250 增值税=(0.4×(1 10%) 250/10000)×13%
2020-07-06
你好需要计算做好了给你
2021-12-26
秦龙酒厂为增值税一般纳税人,2022 年 6 月份发生相关经济业务如下: 1) 将自产瓶装薯类白酒 1 吨发给职工作福利。此型号白酒为本企业新产品, 尚无同类产品销售价格,其生产成本为 4000 元/吨,成本利润率沩 5%。 (2)销售自产 A 牌号啤酒 20 吨,啤酒出厂不含税价每吨 2800 元。白酒的消 费税定额税率为 0.5 元/500 克,比例税率 20%;甲类啤酒的消费税定额税率为 250 元/吨,乙类啤酒的定额税率力 220 元/吨。 要求: (1) 计算发放职工福利应纳的消费税与增值税税额,并编制会计分录。 (2) 计算销售啤酒应纳的消费税税额,并编制与消费税相关的会计分录。 你好需要计算做好了发给你 1.组成计税价格是 (4000*1.05+1*2000*0.5)/(1-20%)=6500 应交增值税6500*13%=845 应交消费税6500*20%+1*2000*0.5=2300 借应付职工薪酬7145 贷库存商品4000 应交税费应交增值税销项税845 -应交消费税2300 2.应交增值税20*2800*13%=7280 应交消费税20*220=4400 借银行存款63280 贷主营业务收入56000 应交税费应交增值税销项税7280 借税金及附加4400 贷应交税费应交消费税4400
2023-12-14
(1)计算发放职工福利应纳的消费税(4000*1.05%2B1*2000*0.5)/(1-20%)*20%%2B1*2000*0.5=2300 应交增值税=(4000*1.05%2B1*2000*0.5)/(1-20%)*13%=845 借应付职工薪酬7145 贷库存商品4000 应交税费-应交增值税销项税845 -应交消费税2300
2023-12-14
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