1、借银行存款250000 贷银行存款250000

长江公司为增值税一般纳税人,增值税说率10%。2019年12月发生以下经济业务:1)接受东方公司投资250000元,存入很行。2)计提本月运明借款利息2000元。3)购丙材料2800千克,单价9元/千克;丁材料10000千克,单价5元,增值税率为135,丙、丁材料的洪3200元较适量比例进行分配,不考虑运费的脱授)。款病通过开出商业汇票支付,材料未入库。1)生产广品耗用甲材料120000元,B产品耗用甲村料120000元,车间一般耗用甲材科4200元,管理部用甲材料1500元。)分配工资费用其中么产品工人工资34000元,D产品工人工货66000元,车问管理人员工资16000元广l理人员工资3000元。)销售么产品0台,单价4000元,增值税税率为10%货款未收。7)结转本月A产品的销售成本200000元。)购入生产用需更安装的乙设备一台,买价00000元着值院说本13,运余费等3000元(运条国不专态增【说)。款项已用银行存教支付。)计算本月应交城建税1600元。o)用银行存我支付罚6000元。求:根据上述经济业务编制会计分录。
长江公司为增值税一般纳税人,增值税说率10%。2019年12月发生以下经济业务:1)接受东方公司投资250000元,存入很行。2)计提本月运明借款利息2000元。3)购丙材料2800千克,单价9元/千克;丁材料10000千克,单价5元,增值税率为135,丙、丁材料的洪3200元较适量比例进行分配,不考虑运费的脱授)。款病通过开出商业汇票支付,材料未入库。1)生产广品耗用甲材料120000元,B产品耗用甲村料120000元,车间一般耗用甲材科4200元,管理部用甲材料1500元。)分配工资费用其中么产品工人工资34000元,D产品工人工货66000元,车问管理人员工资16000元广l理人员工资3000元。)销售么产品0台,单价4000元,增值税税率为10%货款未收。7)结转本月A产品的销售成本200000元。)购入生产用需更安装的乙设备一台,买价00000元着值院说本13,运余费等3000元(运条国不专态增【说)。款项已用银行存教支付。)计算本月应交城建税1600元。o)用银行存我支付罚6000元。求:根据上述经济业务编制会计分录。
长江公司为增值税一般纳税人,增值税说率10%。2019年12月发生以下经济业务:1)接受东方公司投资250000元,存入很行。2)计提本月运明借款利息2000元。3)购丙材料2800千克,单价9元/千克;丁材料10000千克,单价5元,增值税率为135,丙、丁材料的洪3200元较适量比例进行分配,不考虑运费的脱授)。款病通过开出商业汇票支付,材料未入库。1)生产广品耗用甲材料120000元,B产品耗用甲村料120000元,车间一般耗用甲材科4200元,管理部用甲材料1500元。)分配工资费用其中么产品工人工资34000元,D产品工人工货66000元,车问管理人员工资16000元广l理人员工资3000元。)销售么产品0台,单价4000元,增值税税率为10%货款未收。7)结转本月A产品的销售成本200000元。)购入生产用需更安装的乙设备一台,买价00000元着值院说本13,运余费等3000元(运条国不专态增【说)。款项已用银行存教支付。)计算本月应交城建税1600元。o)用银行存我支付罚6000元。求:根据上述经济业务编制会计分录。
长江公司为增值税一般纳税人,增值税说率10%。2019年12月发生以下经济业务:1)接受东方公司投资250000元,存入很行。2)计提本月运明借款利息2000元。3)购丙材料2800千克,单价9元/千克;丁材料10000千克,单价5元,增值税率为135,丙、丁材料的洪3200元较适量比例进行分配,不考虑运费的脱授)。款病通过开出商业汇票支付,材料未入库。1)生产广品耗用甲材料120000元,B产品耗用甲村料120000元,车间一般耗用甲材科4200元,管理部用甲材料1500元。)分配工资费用其中么产品工人工资34000元,D产品工人工货66000元,车问管理人员工资16000元广l理人员工资3000元。)销售么产品0台,单价4000元,增值税税率为10%货款未收。7)结转本月A产品的销售成本200000元。)购入生产用需更安装的乙设备一台,买价00000元着值院说本13,运余费等3000元(运条国不专态增【说)。款项已用银行存教支付。)计算本月应交城建税1600元。o)用银行存我支付罚6000元。求:根据上述经济业务编制会计分录。
1、(分录题,20.0分)正达公司2021年12月发生如下经济业务:(1)收到投资者投入的资金200000元,款项已存入银行。(2)向银行借入3年期借款300000元存入银行。(3)企业购入-台需要安装的设备,设备价款60000元,增值税为10200元,运杂费为1500元,安装费用5000元,款项均通过银行存款支付本月安装完成,交付使用,结转固定资产成本。(4)向博达工厂购入材料批,货款共计6800元,增值税为1156元,款项以银行存款支付。同时支付上述材料运杂费960元(按材料重量分配运杂费),材料已验收入库。(甲材料100千克,共1300元;乙材料500千克,共3500元;丙材料1000千克,共2000元(5)本月各种材料耗用情况如下:生产A产品领料15000元,生产B产品领料9000元,车间般耗用领料1200元,厂部行政管理部门一般耗用800元,共计26000元。(6)本月发生的工资费用如下:生产A产品工人工资4000元,生产B产品工人工资3000元,车间管理人员工资1200元,厂部管理人员工资2000元,共计1020
老师,请问一下,我们公司是生产加工企业,员工都在工地上班,发工资的时候是不是一定要员工签名呢?平时工资都是从银行转账,员工可以不用签名吗?(董孝彬老师)
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
老师,私车公用,租金:广州的市场公允价一般在哪个价位?
老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
个人出勤扣款是在应发里面吗?属于税前工资的一部分吧
2、借财务费用2000 贷应付利息2000
你看看材料3,增值税数字怎么不对
4、借生产成本-A产品120000 -B产品120000 制造费用4200 管理费用1500 贷原材料-甲材料245700
5、借生产成本-A产品34000 -B产品66000 制造费用16000 管理费用3000 带应付职工薪酬119000
6也没有销售销售数量呀
7、借主营业务成本200000 贷库存商品200000
8怎么没有数字呢,你看看
9、借税金及附加1600 贷应交税费-应交城建税1600
10.借营业外支出6000 贷银行存款6000