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2x17年9月15日,甲公司向乙公司销售商品2000件,单位售价300元,单位生产成本200元。甲公司公司发出商品并开出增值税专用发票,专用发票上列明的增值税销项税额为78000元,货款已如数收存银行,该批商品的控制权同时转移给了D公司。根据合同约定,甲公司给乙公司提供了6个月的试销期,在2×18年3月15日之前,乙公司有权将未售出的商品退回,甲公司根据实际退货数量,给乙公司开具红字的增值税专用发票并退还相应的货款。根据以往的经验,甲公司在发出商品时估计该批商品的退货率为10%(即退回200件商品)。
业务题:2020年1月1日,甲公司向乙公司赊销商品2000件,单位售价300元,单位生产成本250元。甲公司发出商品并开出增值税专用发票,专用发票上列明的增值税销项税额为102000元。根据协议约定,商品赊销期为1个月,6月30日之前,乙公司有权将未售出的商品退回甲公司,甲公司根据实际退货数量,给乙公司开具红字的增值税专用发票并退还相应的货款。甲公司根据以往的经验,可以合理地估计退货率为20%。要求:(1)假定6月30日实际退货量350件,编制甲公司上述业务的有关会计分录。(2)假定6月30日实际退货量500件,编制甲公司上述业务的有关会计分录。
简答题)业务题:2020年1月1日,甲公司向乙公司赊销商品2000件,单位售价300元,单位生产成本250元。甲公司发出商品并开出增值税专用发票,专用发票上列明的增值税销项税额为102000元。根据协议约定,商品赊销期为1个月,6月30日之前,乙公司有权将未售出的商品退回甲公司,甲公司根据实际退货数量,给乙公司开具红字的增值税专用发票并退还相应的货款。甲公司根据以往的经验,可以合理地估计退货率为20%。要求:(1)假定6月30日实际退货量350件,编制甲公司上述业务的有关会计分录。(2)假定6月30日实际退货量500件,编制甲公司上述业务的有关会计分录。
会计分录练习: 甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为16%,期初无留抵增值税 税额,适用企业所得税税率为25%。甲公司2×18年发生如下经济业务: (1)1月5日,甲公司向丙公司赊销商品200件,单位售价300元(不含增值 税),单位成本260元。甲公司发出商品并开具增值税专用发票。根据协议约定, 商品赊销期为1个月,6个月内丙公司有权将未售出的商品退回甲公司,甲公司 根据实际退货数量,给丙公司开具红字增值税专用发票并退还相应的货款。甲公 司根据以往的经验,合理地估计退货率为20%。2月5日甲公司收到货款7月 5日退货期满,丙公司实际退回商品50件,甲公司当天开出红字增值税专用发 票并当即返还货款,收到退货。
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,1月5日,甲公司向丙公司赊销商品200件,单位售价300元(不含增值税),单位成本260元。甲公司发出商品并开具增值税专用发票。根据协议约定,商品赊销期为1个月,6个月内丙公司有权将未售出的商品退回甲公司,甲公司根据实际退货数量,给丙公司开具红字增值税专用发票并退还相应的货款。甲公司根据以往的经验,合理地估计退货率为20%。2月5日甲公司收到货款。7月5日退货期满,丙公司实际退回商品50件,甲公司当天开出红字增值税专用发票并当即返还货款,收到退货。要求:编制甲公司相关的会计分录。
收到一笔来自中国人寿财产保险股份有限公司的保险理赔,直接打款到对公账户金额是1350,问了是保险理赔,这个分录我怎么做账啊?
开充电桩服务费的发票,税率是多少?
老师税务上计提的所得税直接弥补了前面的亏损,账务上计提的这个所得税一直在应交税费里面,这个怎么调整账务
老师,请问下,之前有家公司给我们打了预付款作为以后消费抵消的,但是现在这个公司在我们账上已经没有余额了,了解到这家公司没有使用过这笔预付款,但是款项确实没有了,不知道之前的财务怎么操作的,现在双方协商下来,说还是按照这个预付款让这家公司照常在我们这里消费,只是对方公司不会再给我们付钱,那这样的话要怎么做账啊
蓝字发票已勾选要发起红字发票发起一般由哪一方发起
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!以前的成本科目,我不想用,我想换一种科目可不可以呢?我们一般是购进设备,然后再销售设备的比较多,如果要用科目用哪个合适啊
你好老师,打款账户和开发票名头不一致,让对方出个说明,三方协议是什么样的呢?有模版吗?
老师,企业购买固定资产税前一次性扣除,税务上扣除了,帐务上计提的所得税一直挂帐怎么调整
老师好,请问下,我们是建筑企业,只收管理费,挂靠建筑业应该如何结转成本?我们给甲方(开发商)开的发票,开发商都可以拿对应材料发票,劳务发票过来,我的这个成本应该如果结转?
老师,公司租赁个人的车辆,每个1000元,一次性支付一年的费用,增值税发票一次性开了12000元回来。个税税务局要公司代扣代缴,这个是每月申报1000,还是一次性申报12000?我看系统一次性申报12000元,要交个税1920元,每个申报,总共交480
借 应收账款 70.2万 贷 主营业务收入 48万 预计负债 12万 应交税费 增值税 10.2万 借 主营业务成本 40万 应收退货成本 10万 贷 库存商品 50万 借 库存商品 8.75万 主宫业务成本 1.25万 贷 应收退货成本 10万 借 预计负债 12万 应交税费 增值税 0.975万 贷 主营业务收入 1.5万 应收账款 差额部分 借 库存商品 12.5万 贷 主宫业务成本 2.5万 贷 应收退货成本 10万 借 预计负债 12万 应交税费 增值税 1.95万 主营业务收入 3万 贷 应收账款 差额部分