你好!不是真实业务是不合规的

老师你好,我是新接的一家公司的账,然后这个公司做的税务迁移,迁移后来后报税的时候显示货币资金里有期初余额,但是这笔钱应该在之前就花没了。我们领导说让我用这笔钱买固定资产,让我预估了一下公司里边的固定资产,找人开发票,发票开回来再冲期初余额。老师我想问一下这样合理合法吗
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师,请教一下!公司合作人买了很多东西在公司报销的,已经入帐报销,但现在由于一些特殊情况,与合作人终止合作,之前给他买的东西由第三家公司接管,相当于资产转让,但第三方要求公司开发票,公司开的服务费发票,这第三方公司把这笔款打我们公司帐上,我们给他开了收入发票,您说这个资产转让的事怎么处理?领导的意思是想把这些花的钱费用再冲掉,能有什么办法吗?
老师 请问下 我公司买了一栋厂房 然后还有装修成本 我想问下 1 :固定资产的入账要用哪些证明单据 ,比如购房发票; 2 装修七七八八的成本可以跟固定资产一起入账吗 ,直接在系统里面把房产金额加上装修金额一起计乳固定资产吗 3 我们是银行贷款按揭,每期老板个人打到账户上一笔钱 用来还房贷 这个怎么做账呢 这一套下来的分录是怎么样的
老师请问一下有个小规模公司2019年建了一些蒙古包。当时开工的时候有的往来方开了发票有的没开。当时的会计就按开来的发票入了主营业务成本,没发票的入了其他应收款,后来这个老板找了相关部门给蒙古包重新评估出了固定资产评估报告,我现在接手了他们让我补入资产呢,我应该怎么调整之前跟这些评估报告里资产有关的的账呢?之前的主营业务成本,和其他应收款该怎么做?
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师您好。我想问一下期初银行录的是50 实际是70,账实不符,我改怎么调整
老师,我们是人力资源公司,专管员说我们项目上外派的人员属于我们公司的员工,应该缴纳残保金,这些人需要缴纳吗
麻烦图片这个老师说下谢谢
公司有名新入职员工先缴纳了社保还未付工资? 直接社保入账
老师,客户在我们天猫店铺购买产品,申请七天无理由退货退款,但是我们扣除了运费和折损费,扣除的这部分该怎么开发票,账务怎么处理
老师,应交税费期末余额贷方跟实际应缴纳不一致,可以调整吗?怎么调整?
老师好,福利费的扣除金额是应发工资总额的14%.包括个人的社保和公积金,也就是每个月计提的工资
老师,请问有限责任公司自然人股东退股减资的账务处理?(退股金额大于出资金额)
老师好,客户欠我们款,可以对方想通过发放民工工资的方式还款给我们。这个能操作吗?有些啥风险在里面呢?
老师那如果领导真拿回来发票让我签字那我就是有责任的吧
你好!领导的责任大,只要不是专票没有抵扣进项税问题不大