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老师你好因为我们是内账之前看以前那个会计购入成本是借应交税额预付账款贷主营业务成本我想问一下我们收到发票时候要怎么写分录呢?

2020-07-31 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-07-31 09:47

您好,如果发票复印件放在内账(就放在之前会计这个分录后面)。然后外账做库存商品分录,借库存商品 贷预付账款,把商品用了或者卖了再结转成本。

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您好,如果发票复印件放在内账(就放在之前会计这个分录后面)。然后外账做库存商品分录,借库存商品 贷预付账款,把商品用了或者卖了再结转成本。
2020-07-31
借主营业务成本贷应付账款对应的公司。这里修改一下, 借主营业务成本应交税费应交增值税进项贷应付账款对应公司。
2024-07-12
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借银行存款 贷应收账款
2020-11-27
借应付账款,借主营业务成本负数,然后再做发票的,借主营业务成本贷应付账款。
2022-07-11
你好可以的,操作没问题。
2023-06-05
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