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你好,老师,请问我们预交时分录是借主营业务成本贷记银行存款,但是成本票一直没开给我们,这个我们汇算清缴分录应该怎么写,还是说得重新调账

2022-04-23 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-23 15:45

同学您好,是您的成本没有发票是吗?需要纳税调增

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快账用户8297 追问 2022-04-23 15:46

对,没有发票,调增,我的意思是调增需要写分录吗还用,还是直接调增

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齐红老师 解答 2022-04-23 15:59

是不需要写分录的,您直接报表调整就可以

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快账用户8297 追问 2022-04-23 16:00

好的,就是我账务上不需要做处理是吗?直接申报

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齐红老师 解答 2022-04-23 16:04

是的,不需要处理的

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同学您好,是您的成本没有发票是吗?需要纳税调增
2022-04-23
你好! 对的。你的理解很对
2021-07-23
你可以现在更正,汇算清缴要5月份
2022-12-16
你好    这个劳务费是你成本的话     对方给你开的是 专票吗   
2021-06-02
您好,如果发票复印件放在内账(就放在之前会计这个分录后面)。然后外账做库存商品分录,借库存商品 贷预付账款,把商品用了或者卖了再结转成本。
2020-07-31
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