你好 你这个科目贷方余额,是什么明细科目的余额呢,工资?还是计提的经费?是确实有没支付的款项吗?如果没有,还存在贷方余额,就要查找一下余额产生的原因,是哪年账务存在错误,调整成正确的就行了 先确认确实存在余额而且余额正确吗
我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借:管理费用 贷:银行存款,后来我去社保局打单子的时候,才知道我们这边是次月初缴纳上月社保,而且她也没有通过应付职工薪酬核算,我现在要怎么调账呢?去年已经结账了,今年我已经反结账到1月了,但是1月的那一笔我不知道怎么调
做半年报!他们告诉我需要调账,我就调呗!但怎么调我也不知道,依据什么原则调,调哪些我都不知道 帮忙看看应付职工薪酬用调吗? 怎么调
老师 您好 做半年报!他们告诉我需要调账,我就调呗!但怎么调我也不知道,依据什么原则调,调哪些我都不知道 帮忙看看应付职工薪酬用调吗? 怎么调
你好,我找立峰老师,我终于知道您回答的和我问的,不是一个问题了,我问的时候没问清楚,我重新提问表达一遍,你说的没错,-40+40=0,但是但是,税法上要求职工福利费是职工薪酬的14%,那么请问职工薪酬是直接看贷方一年有多少金额相加就是对吗,那这里出现了借贷-40+40,可是这个是有个贷方会算进应付职工薪酬的总额中,那不就是有2次都算进了吗,之前2020-2022年没调账的,和2022年调账的都会在算一次应付职工薪酬总额,那么假设2022年时真实工资是200万一年,有了这个调账,贷方总额变成了240万,福利费的扣除金额从200*14%=28万,到如今的240万*14%=33.6万了呀
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
工资8000元,公司每个月承担养老和医疗各多少钱
老板捐赠修理祠堂,收到的收据怎么入账
湖南开社保需要哪些资料,有没有流程图
老师,深圳这边,单位变更公积金缴存比例,降到最低5%,线上办理要什么流程啊和资料啊
老师 公司正常报税交税 不给发工资属于偷税吗 可以举报吗
一种商品,入库(15小袋x19斤)一共是285斤900元,应打包莜面2.5kg(57小袋),目前打包(53小袋)还剩余三斤半莜面,实际装袋5斤,请问怎么算成本?库存里面还有一部分,这部分要加吗?怎么加进去?
招标行业签订的合同,需要缴纳印花税吗
老师,请问办理外汇业务大约需要多久?工行的
个人借款给公司,付利息需要发票吗?
老师,个体户租别人车,写了一个私车公用无偿协议,可以吗,税务认可吗
老师 帮看一下 就告诉我,调这个表里的金额。我不会弄。就是问你半年报调整环节怎么弄?
你得知道这个表里的数据正确还是错误啊,应付职工薪酬这个科目有未支付的余额吗?只有你们自己知道呢,光看这些数据看不出对错