你好,按照实际工资计提,多计提的红冲,少计提的补计提
我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借:管理费用 贷:银行存款,后来我去社保局打单子的时候,才知道我们这边是次月初缴纳上月社保,而且她也没有通过应付职工薪酬核算,我现在要怎么调账呢?去年已经结账了,今年我已经反结账到1月了,但是1月的那一笔我不知道怎么调
做半年报!他们告诉我需要调账,我就调呗!但怎么调我也不知道,依据什么原则调,调哪些我都不知道 帮忙看看应付职工薪酬用调吗? 怎么调
老师 您好 做半年报!他们告诉我需要调账,我就调呗!但怎么调我也不知道,依据什么原则调,调哪些我都不知道 帮忙看看应付职工薪酬用调吗? 怎么调
您好老师,我想问下,就是以前代账公司帮忙代账,有个帐做错了,他给调了一次,但在应交税费下一直挂着余额,是负的,代账那边不知道该怎么调了,那我要通过什么科目能把他调平,请帮忙指导,谢谢
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
取得去年的发票没入账,今年入账,科目是啥?
老师好,我是一家茶叶店,没有玻璃杯的进账发票,但是要开玻璃杯的销项发票,这合规吗?谢谢。
请问老师,文化建设费是含税金额*3%.还是不含税金额。
老师,请问一下我们这边不是公司转个人借款700万,领导说写一个借款协议,这个可以就写无息的借款不哇,如果写要利息的话,是不是的交增值税
采购原材料额外给介绍人的钱计入什么科目
请问标准版的现金流量表中现金期末余额和资产负债表不一致是什么情况,
老师您好 法人20岁,因为年纪小,还不想交社保,自然人电子税务局扣缴端,录入信息按什么分类? 按雇员吗?还是按劳务报酬?只发工资可以吗?
郭老师,买二手车,工厂运输用,金额不大,做什么科目,买来价才2000块
房产税从价计征和从租的计税依据分别是什么呢
个体户的纳税人信用等级怎么查询
老师 帮看一下 就告诉我,调这个表里的金额。我不会弄。就是问你半年报调整环节怎么弄?
要做什么半年报,是谁看的
上市公司都要做半年报披露
他们要求调整成什么样的?没有要求吗