咨询
Q

老师您好,上上个月我们收到一张发票,进项税已经进行了抵扣,后来发现发票有问题,让他们开了销项负数又重新进行了开具了正数发票,我怎么做会计分录呢?

2020-08-05 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-05 10:19

借库存商品 负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,重新开蓝字做借库存商品 进项税额 贷应付账款,

头像
快账用户qukc 追问 2020-08-05 10:21

但是款没退,只是重新开了发票,也是这样做吗?

头像
齐红老师 解答 2020-08-05 10:27

是的,你不是重新开蓝字吗,那重新做 一遍就可以,

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借库存商品 负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,重新开蓝字做借库存商品 进项税额 贷应付账款,
2020-08-05
你好 如果红字发票和正数发票是在一个月收到的 并且金额一致 不需要做账务处理 把发票附在原凭证后面即可!
2020-08-05
借应付帐款贷库存商品,进项转出 借库存商品,进项贷应付帐款
2020-08-06
是的 旧发票做进项转出 然后新发票再认证
2020-01-06
您好,这个是需要的,需要
2022-09-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×