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老师您好,上上个月我们收到一张发票,做了研发费用材料材料投入,进项税进行了抵扣,后来发现发票有问题,让他们开了销项负数又重新进行了开具了正数发票,这次我做销项负数以及正数发票怎么做账务处理?

2020-08-05 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-05 09:14

你好 如果红字发票和正数发票是在一个月收到的 并且金额一致 不需要做账务处理 把发票附在原凭证后面即可!

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快账用户qukc 追问 2020-08-05 09:25

但是我们上上个月已经认证抵扣过了进项票

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齐红老师 解答 2020-08-05 09:35

单独做进项转出 然后再抵扣正确的进项

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快账用户qukc 追问 2020-08-05 09:39

那这个分录怎么写呢?

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齐红老师 解答 2020-08-05 17:29

借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税

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你好 如果红字发票和正数发票是在一个月收到的 并且金额一致 不需要做账务处理 把发票附在原凭证后面即可!
2020-08-05
借库存商品 负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,重新开蓝字做借库存商品 进项税额 贷应付账款,
2020-08-05
是的 旧发票做进项转出 然后新发票再认证
2020-01-06
你好   要勾选 。  你要抵扣 做勾选的。 你开了红字信息表 马上做转出分录  次月做转出申报的。   收到红字发票做红字分录处理。  
2021-03-30
你好 负数 发票是做负数 分录 处理 
2021-11-02
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