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上个月有发票待认证抵扣的发票,这个月怎么做分录呀,发票记账联是放在这个月还是上个月里面

2020-08-05 12:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-05 12:17

您好,首先发票放在上个月里 这个月做分录 借:应交税费——进项税额 贷:应交税费——待抵扣进项税额

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快账用户6478 追问 2020-08-05 12:18

只需要坐这一个分录,其他分录都不需要做了是吗

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快账用户6478 追问 2020-08-05 12:18

摘要里面怎么写呢

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齐红老师 解答 2020-08-05 12:19

你好,其他的不需要做的【期末结转进项税的分录还是要做的】 摘要就写待抵扣转进项税额

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快账用户6478 追问 2020-08-05 12:19

好的老师

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齐红老师 解答 2020-08-05 12:20

嗯嗯好的,祝您工作顺利

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您好,首先发票放在上个月里 这个月做分录 借:应交税费——进项税额 贷:应交税费——待抵扣进项税额
2020-08-05
关键是你上个月取得发票的时候,做了账没有
2023-06-02
您好,没有入账就不要认证嘛,这样增值税申报表和账套的要核对不了 抵了就要入账 ,把税金入了 借:应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款 下月来发票把上面分录红冲,再按发票入账 借:应交税金-应交增值税-进项税 (负) 贷:应付账款 (负) 借:原材料 应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款
2023-10-28
您好,借应交税费应交增值税(进项税)贷应交税费待认证进项税
2021-12-02
同学你好 现在不抵扣的话可以先不勾选 计入待认证抵扣进项税
2022-10-28
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