您好,同一种商品的分类编码应该是一样的,所以需要按照正确的编码来开具发票
销售货品的时候,购入的物品假如为固化剂进项发票税收编码归入涂料类,但是开出的销项发票上把固化剂归入化学试剂助剂,这样子可以吗?
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事化妆品销售业务,2018年发生如下事项:(1)5月,将本公司于2016年10月购入的一处厂房销售给乙公司,取得含税销售额1320万元。(2)6月,以附赠促销的方式销售400件A普通化妆品,同时赠送200件B普通化妆品。已知,A普通化妆品每件不含税售价为0.2万元,B普通化妆品每件不含税售价为0.1万元。(3)7月,从一般纳税人处购进普通化妆品取得的增值税专用发票上注明的价款为30万元。另外向运输企业(一般纳税人)支付该批货物的不含税运费3万元,取得了运输企业开具的增值税专用发票。款项已经支付。已知,销售不动产适用增值税税率为10%,销售化妆品适用增值税税率为16%,销售交通运输服务适用增值税税率为10%;款项均已收到,且甲公司取得的增值税专用发票均已通过认让。要求:根据上述资料和增值税法律制度的规定,回答下列问题,假设不附加税。(1)计算事项(1)中甲公司的销项税额并写出对应的会计分录。(2)计算事项(2)中甲公司的销项税额并写出对应的会计分录。3)计算事项(3)中甲公司准予抵扣的进项税额并写出对应的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事化妆品销售业务,2018年发生如下事项:(1)5月,将本公司于2016年10月购入的一处厂房销售给乙公司,取得含税销售额1320万元。(2)6月,以附赠促销的方式销售400件A普通化妆品,同时赠送200件B普通化妆品。已知,A普通化妆品每件不含税售价为0.2万元,B普通化妆品每件不含税售价为0.1万元。(3)7月,从一般纳税人处购进普通化妆品取得的增值税专用发票上注明的价款为30万元。另外向运输企业(一般纳税人)支付该批货物的不含税运费3万元,取得了运输企业开具的增值税专用发票。款项已经支付。已知,销售不动产适用增值税税率为10%,销售化妆品适用增值税税率为16%,销售交通运输服务适用增值税税率为10%;款项均已收到,且甲公司取得的增值税专用发票均已通过认让。要求:根据上述资料和增值税法律制度的规定,回答下列问题,假设不附加税。(1)计算事项(1)中甲公司的销项税额并写出对应的会计分录。(2)计算事项(2)中甲公司的销项税额并写出对应的会计分录。3)计算事项(3)中甲公司准予抵扣的进项税额并写出对应的会计分录。
1.某市东方花园日化用品有限公司为增值税一般纳税人,2020年1月,该公司发生以下经济业务:(1)外购原材料一批,货款已付并验收入库。从供货方取得增值税专用发票上注明的增值税税额为40万元。(2)外购机器设置一套,从供货方取得的增值税专用发票上注明的增值税额为2.2万元,货款已付并验收入库。(3)销售高档化妆品一批,取得产品销售收入3390万元(含增值税),向购货方收取手续费11.3万元。(4)销售原材料一批,开出增值税专用发票上注明的价款40万元,同时向购买方收取包装物租金22.6万元。其他相关资料:该公司月初增值税进项税余额为6.3万元;高档化妆品消费税税率为15%,增值税率13%。要求:(1)计算该公司1月份的增值税销项税额及可抵扣的进项税额(2)计算该公司1月份应纳增值税税额(3)计算该公司1月份应纳消费税税额(4)计算该公司1月份应纳城建税税额(5)计算该公司1月份应纳教育费附加。老师可以帮忙做一下吗,都不太懂
医药的税收编码可以开吗?公司是做试剂批发零售,有1,2,3类医疗器械许可证,上游开给我们的进项发票是有医药的编码,同事说医药的这个税收编码是只有医院才有资格开,让我们开给医院的发票税收编码改为生物化学制品。医药的税收编码是只有医院能开,公司不能开?
豆包,还有一个情况就是 A 公司和 B 学校签订了合作协议,三年的,这个就是协议是 150 万,然后 A 公司向 C 公司采购药品或者是器械设备,就是宠物社宠在学校开展宠物设备和药品的一些些东西,比如说采真实 C 公司自己进货的采购价是 5 万,但是 C 公司卖给 A 公司就可能是 15 万这种,但是这个也是市场价,这种合理吗?因为 a 公司和 b 公司是校企合作,这个,嗯,如果审查这些有没有问题?A公司的股东法人同C公司的股东法人同一个人,但是分别的控股公司不同?
请问老师,新注册的公司,纳税人信息查询显示为增值税一般纳税人,但是申报表是小规模是为什么呢,我怎样改成一般纳税人呢?
你好,一般纳税人企业,小企业会计准则,汇算2024年企业所得税补缴200元,借:利润分配-未分配利润200,贷:应交税费-企业所得税200,调资产负债表怎么调?是需要改24年财务报表年报中的期末余额吗?公司24年资产负债表期末余额是-1102431.19,得改成-1102631.19吗?
老师您好,请问社会团体的会费收入要申报缴纳增值税吗?
自产自销农产品免企业所得税吗
老师,我们之前跟别人签的贸易居间合同,我们开给谁,对应的进项,都是他们帮安排好,我们先对公付了5万居间费。然后把U盾给他们的,他们操作这些发票对应的资金走账,开的销售发票>购进,资金走完账,剩48334,之前我们账户还有一点点余额,他们转走50600到他们一个 个人卡上,也是居间合同上的个人收款账号,回单上写的报销款,这就是居间费吧,合同上写的不含发票费用,如需发票,税费由我们承担。我想的把之前对公付他们的5万和这笔一起入费用,汇算时候调增,这样可以吧
新接手的公司,建筑业,3月工资申报 发放是老板名下发的,4月发放工资与3月申报人员姓名不符 有没有新人员的身份证信息,应该怎么申报?怎么做账?
老师,请问什么情况下企业要给去世职工的家属发放抚恤金?
长期股权投资里支付的与投资有关的手续费,权益法和成本法分别计入什么?
请问之前借出去的款收不回来了,法院判决书也下来了怎么做账务处理呢,之前没计提需要补提吗?
那我如何判断这两张发票上面到底是哪个编码正确呢?有些物品大类能找到,小类很难区分啊!
分类编码是国家规定的,固定的编码,您搜索关键字就可以找到对应的编码,我也可以发给您一个查询编码的软件,您查询一下
https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 这是免费的开票编码查询 软件 ,把你要销售的商品名输入进去自动出来税收分类编码,你试试。
嗯嗯!那如果进项发票上归入错误了,我们如果按照归入正确的开具,那么会导致进项和销项发票上面名称那一列名称对,前面的大类不一致,没事吧?
这种情况前面错误的,您可以退票重开,然后您是按照正确的分类编码开发票