您好,税务局会关注,可能会让您做出说明
你好,开了一家公司,又在今年7月份开了一家分公司,但是这个月报税时,老会计让把之前的免税收入都填上。大概未开票免税收入有2千多万。我想问在现在这个金税系统下,一下增加这么多收入有何税务风险。
老师问下,我有两个一般纳税人公司,都要增值税发票认证的,但是我有一家公司8月份没开票,7月份也没收到发票,我直接在发票认证网上操作了抵扣统计,也确认通过了,国税网也申报增值税了 但是另外一家公司在8月份开了一张发票,我到认证网上认证7月份,7月份也没收到发票,我按前面一家公司操作,但是这家公司就完成不了抵扣统计,国税网也申报不了增值税报表
你好,我想问下,我4月份没有收入,然后还有1千多的留抵退税,上个月就已经申请过一次退税了,只能享受百分90,目前还有1千多,4月份没有收入的情况下,这1千多又要申请退税,早上税管员说连续2个月申请退税有可能会税务稽查,我帐上还有一些预收款不开票,可以确认为4月份收入,把留抵消掉,但是今天过了纳税征期了,我现在去修改来得及吗,会引来税务稽查吗,目前款还没退下来
老师,您好!请问2021年开了一张发票,对方单位说找不到了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
老师,您好!请问2021年开了一张普通发票,对方单位说找不到了,后来又找到这张发票了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
老师,我们公司第二季度没有业务,但是有银行利息3.4,在填写所得税季度报表是,成本和收入都是0,营业利润填写3.4,可以吗?
老师请问一下,支付个人所得税的会计分录是不是这样做? 借:应交税费~应交个人所得税 30 贷:银行存款 30
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?