你好,农产品进项抵扣税额=购买价款*9%
老师好,我们是一般纳税人,从农户手里买蔬菜,给农户代开的蔬菜收购票,我们怎么抵扣?我是初学者,麻烦老师讲具体一些,谢谢。
老师 你好!我们是农业公司,收购了一批农户的免税蔬菜(社区开具的收据),然后进行销售并开具了销售发票。那么我们现在需要缴纳企业所得税吗?
老师您好,蔬菜净菜中心公司,公司为一般纳税人,给各大超市销售开增值税专用发票,1、销售是否免增值税;2、从农户手中购买,是否可以代开发票抵扣进项
老师好,我们是一般纳税人果酒制造企业,从从农户手里收购的柿子,这个发票怎么开具,怎么抵扣增值税
老师 麻烦咨询一下老师,我们是蔬菜批发个体户(一般纳税人),我们开出的普票都是免税,现在开出的收购票是不能抵扣勾选的是吧?
我要退出财务负责人必须变更吗?
你好,我底薪6000,一个月休息四天,这个月31天,我上了23天班,应该怎么算工资
老师,我再问一下这样做可不可以,旅游公司内账,补缴2022-2023以前基数调整部分社保计提时借以前年度损益还是管理费用?贷应付职工薪酬—单位部分;支付时:借应付职工薪酬—单位部分,借其他应付款—个人部分(未离职),产生的滞纳金和公司承担离职员工个人部分社保是借营业外支出,贷银行存款?
旅游公司内账,公司补缴2022-2023年的社保基数调整部分,一共是2万元(含滞纳金2000元),单位部分15000,个人部分5000元(含离职员工个人部分1500元,离职员工个人部分由公司承担),要怎么做账呢,为什么是营业外支出呢?(因为我这边追问不了,所以只能一次一次的提交)
现金预算表中的支付所得税怎么计算
差旅费和培训费的区别
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?如果收入是一致的得怎么做分录?
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库。请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?分录怎么做?收入也是少的