借银行 贷其他应付款借其他应付款,贷以前年度损益调整,借 以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

公司7月份收到19年退回的公证费和评估费,怎么做账务处理,之前有税,然后入的是管理费用!求老师们给个答案
老师,这怎么处理?我们公司之前在微信朋友圈做广告的费用还剩一千元,对方公司要求必须把原来开的发票退回去才可以退款,然后重新给我们开具已消耗的费用的收据。之前那个发票可以给对方退回去不
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
老师,我之前10月份报季报,暂估了费用,是借管理费用-暂估贷应付账款暂估,然后现在收到了一些普票,是用别的公司付钱,然后开了普票给暂估费用的这个公司,这要怎么做分录啊
老师,我们是品牌管理有限公司,7月份收取管理费98000,是个人把钱打到公户,然后8月份,我们又给退了30%费用29400,退到个人账户,分别做怎么会计分录呢
驾校承包出去后,账务怎么处理
您好,我司是一般纳税人,购买打包的物料,商家开不了专票,开普票可以吗?不然只有收据了
老师,支付员工工伤费5万,收到工伤保险赔款4万,差额1万分录怎么做?
会计上要做固定资产报废处理的话,实际需要什么手续?如果资产其实没有报废,只是闭店后股东拿走了,让会计做报废处理,那需要什么手续呢?有什么可行性的操作
老师,生产型企业出口外购的货物,采购货物的进项税可以正常抵扣吗?还是要做进项税转出?
原材料发票凭证摘要可以只写原材料及发票号,不写具体原材料的名称吗
老师有一个很基础的问题,我总是很困惑,您能帮我解答一下吗? 就是我不知道当月参保的话,当月到底扣不扣社保。。。 如果扣社保的话,扣的是当月的还是上个月的? 公积金的话,扣的是当月的还是次月的。。
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
个人去税务局代开80300的发票,需要交多少税?
老师你好:公司是销售企业,在外地的商场有营业员,是通过人力资源公司发放其工资及社保,我们公司款给人力资源公司,人力资源公司开发票给我们,请问:收到人力资源公司开过来的发票怎么入账?
就是借银行2000,贷其他应付款2000,借其他应付款2000,贷以前年度损益调整2000,借以前年度损益2000,贷利润分配未分配利润2000,是这样?主要是之前的财务入的管理费用法务费,而且有进项税的,这样可以么?
现在退回有开红字吗,?没有先这么做
没有开具。
没有就这样先做挂着
我们总监这边让我看19年公证费跟评估费去年入账是怎么入账的,现在按照原来的凭证做一张损益红冲凭证,。按照您说的这样可以的吧
看你这个意思,做借管理费用 负数,借银行,这个意思,但是跨年,你们这样会影响本年损益
对,但我们总监说按她的来。那我是不就应该借银行存款,贷管理费用,贷进项税?还是说不用带进项税,直接就管理费用法务费或者借管理费用负数
做借管理费用 负数,借银行,不能做进项税额,这个进项税额是有发票才冲掉