您好,收取管理费 借:银行存款 贷:主营业务收入-管理费 应交税费-销项 退还30% 贷:主营业务收入-管理费 红字 应交税费-销项 红字 贷:银行存款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,您好,我们是小规模纳税人,7月份公司给监理挂证人员银行转账交了培训费1200,然后8月收到了发票,现在8月的分录该怎么做呢
我们是广告公司小规模,专门做公益广告牌,然后我们找外地一家广告公司给我们设计图片,总价不多,1千多块钱我从银行转账给的个人,说好开票的我就从银行转账了,后来缺没有给我们开票,还跨月了,12月我转了600给他们,我做了管理费用~图文制作费,剩余的款我在一月份分了两次从银行账户汇到外地的这个作图的个人账户,这没发票我一月份怎么做账,都是银行转账的,看样是不给我开票了。请老师指点,分录怎么做。谢谢
老师,我们公司去年给一个平台交了两千块钱的管理年费,当时不能开发票。我做的是管理费用-其他。结果今年5月份,对方把这个两千块钱退回我们公司账户上了。那我现在怎么做账,去年的分录就做错了
你好老师,我公司上个月有个人转错账了,把260万转到了我们的基本户,然后我推给他了,因为我们基本户钱不够手续费,我给他少转了100块钱,退给他259.99,这个所有的会计分录怎么做?
老师,去年有个7月凭证是这样做得,借,管理费用3万,贷银行存款3万,当时说是付的仓储费用,所以付了3万,借的管理费用,今年3月份退回来了,退了26794,然后仓储费用3206开的专用发票,老师,分录是去年做的,现在我收到退的钱还有发票应该怎么做账呢 我们是小企业会计准则
                2024年1-12月份工薪申报:186127元 汇算清缴填179,610元,残保金因该填哪个?
老师,如果是客户之前月份没有把工资表发过来,导致有一个月工资表和个税申报数据不一致,而且还涉及到个税,那要不把涉及到个税的那个人做费用可以吗?不然后面也没办法做
老师,公司送给顾客购入进来的商品,计入什么科目
老师,我新开的小规模收购农民自产的水稻然后卖到粮库,是不是需要进项票和销项票,分别都怎么来开发票,
老师您好!我们公司今年需要补去年的附加税,请问账务怎么处理
老师你好,这个分录什么意思,怎么借:主营业务成本啊
会计科目: 购入时: 借:持有至到期投资——成本 贷:银行存款 这是我买入的时候的会计分录现在这个回单的会计分录怎么写
老师,第二小题中消费税税率为啥不是5%?
一般纳税人销售自用二手车,已抵扣进项,现已开具二手车销售发票,未开具增值税发票,如何填写增值税申报表
老师 云南那边有个印花第三季度的 印花税没有申报 当时在我的代办里没有要申报的印花税 现在怎么操作 补报新增印花税 也采集不了 没有可采集的数据
老师,这个还没开发票,可以给他个人对应单位开相应的发票吗
如果收款是收款码收款提现得可以开给他单位,如果是直接打款进公户的,不能开他公司,只能开个人
开给他个人,发票名称税号填他个人姓名身份证号码
发票可以开给个人吗,第一次接触,没开过给个人呢
可以开个人,抬头开个人或名字 扫码支付的可以开公司