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老师,我们是品牌管理有限公司,7月份收取管理费98000,是个人把钱打到公户,然后8月份,我们又给退了30%费用29400,退到个人账户,分别做怎么会计分录呢

2024-08-13 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-13 10:47

您好,收取管理费 借:银行存款 贷:主营业务收入-管理费 应交税费-销项 退还30% 贷:主营业务收入-管理费 红字 应交税费-销项 红字 贷:银行存款

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快账用户7272 追问 2024-08-13 10:49

老师,这个还没开发票,可以给他个人对应单位开相应的发票吗

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齐红老师 解答 2024-08-13 10:52

如果收款是收款码收款提现得可以开给他单位,如果是直接打款进公户的,不能开他公司,只能开个人

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快账用户7272 追问 2024-08-13 11:30

开给他个人,发票名称税号填他个人姓名身份证号码

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快账用户7272 追问 2024-08-13 11:31

发票可以开给个人吗,第一次接触,没开过给个人呢

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齐红老师 解答 2024-08-13 12:41

可以开个人,抬头开个人或名字  扫码支付的可以开公司

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您好,收取管理费 借:银行存款 贷:主营业务收入-管理费 应交税费-销项 退还30% 贷:主营业务收入-管理费 红字 应交税费-销项 红字 贷:银行存款
2024-08-13
借应付职工薪酬单位社保,其他应收款 个人社保,贷银行,这个发工资扣社保做借应付职工薪酬, 工资,贷其他应收款个人社保,贷银行,
2021-04-13
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2020-09-05
同学,你好 那100还要转吗?
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