你好,既然是借款,可以按借款利息收入入账,属于贷款服务。
我们这边给南峪川那个公司打了钱(当时打钱的理由是借款) 然后让南峪川买相应的东西给工贸中专供货,现在工贸中专把钱打过来了,南峪川把我们打给的钱返还过来了(返还借款),还有5万块钱的利润怎么打过来好
我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
我们公司是小规模商贸公司,做奶粉批发,下游都是各个孕婴门店,上游是厂家还有成都中亿公司 我们公司算是个中间平台,门店要货得把钱付给我们公司,我们再转给成都中亿帮他们订,货是发给他们的,不经过我们仓库,(除了我们商贸自己订的货) 在成都中亿公司他们给我们有个电子账户,我们打过去的钱都在上面有显示,那些钱叫做上账,下游门店通过我们向成都中亿订的货,但是个别的东西没货,他们就把那没货那部分钱给我们商贸公司上账了(也就是我们在他们公司的电子账户),我们再把该退回给门店的钱上账他们在我们商贸这边订货的户头上,可以抵后面拿货的应收款,请问一下,这个上账费在T3上该怎么做分录?
公司的车,老板让我去办个ETC,需要哪些材料
老师麻烦发一下山东省申报社保的流程,谢谢
有一个商品规格本应该是20ml*10盒,但因为它的上市许可持有人是委托公司,委托公司是海南公司,所以在这个商品的规格里面写了20ml*10盒(海南委托),请问这样开的规格是否合理,有无税务风险
老师,这是回单,都是一分钱,为什么给一分钱,什么意思,怎么账务处理呢
老师我新来这个公司,这个应付职工薪酬这样是什么问题
老师,交际应酬费是招待费么?他们的区别是什么?
计提柴油费,怎么入账
做内账算一个月的总开支,是把银行存款的总开支和库存现金的总开支加在一起对不
老师,你好 师承公证费计入什么科目
老师记账软件出现这个怎么处理
对方打钱的话怎么打是好
相当于是借款利息嘛,正常转账就可以。