你好,既然是借款,可以按借款利息收入入账,属于贷款服务。

我们这边给南峪川那个公司打了钱(当时打钱的理由是借款) 然后让南峪川买相应的东西给工贸中专供货,现在工贸中专把钱打过来了,南峪川把我们打给的钱返还过来了(返还借款),还有5万块钱的利润怎么打过来好
我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
我们公司是小规模商贸公司,做奶粉批发,下游都是各个孕婴门店,上游是厂家还有成都中亿公司 我们公司算是个中间平台,门店要货得把钱付给我们公司,我们再转给成都中亿帮他们订,货是发给他们的,不经过我们仓库,(除了我们商贸自己订的货) 在成都中亿公司他们给我们有个电子账户,我们打过去的钱都在上面有显示,那些钱叫做上账,下游门店通过我们向成都中亿订的货,但是个别的东西没货,他们就把那没货那部分钱给我们商贸公司上账了(也就是我们在他们公司的电子账户),我们再把该退回给门店的钱上账他们在我们商贸这边订货的户头上,可以抵后面拿货的应收款,请问一下,这个上账费在T3上该怎么做分录?
我们拿到个人的检测样本,让实验室进行检测,实验室开给我们的是*医疗服务*检测费,我们开票给个人,应该怎么开
老师您好,请问发现23年的贷款利息应该做财务费用的,做成了应付利息,导致应付利息借方有余额,现在应该怎么调整?如果就这样挂着有风险嘛?
填表企业所得税汇算清缴,其中银行利息收入要填吗?
老师 请问下 税前扣除 是什么意思
公司的利润近两年来,忽高忽低,会不会引起税务局的关注。比如上面亏损200万,今年盈利120万。今年的收入比去年增加200万。
个税的特点是,当月报的应缴纳的个税是上个月应发的工资吗?当月应缴纳的个税要在下个月银行付款缴纳,是这样吗?
收到老板借款,现金流量表填哪里
来个确定性的老师,以高配的台式电脑投资入股,但这个电脑的价值一台4070,有一个被审计单位做固定资产核算,但有一个单位做低值易耗品核算,正确的应该是做那个资产核算?
老师:季报里利润表里的管理费用:开办费是指办公费用吗?还是新企业的开办费用?
公司是劳务派遣和外包公司 本月计提成本 本月的工资社保之类的 发票都是下个月才收到钱也下个月才收到 这样子利润表成本一直会比利润高 怎么调整呢
对方打钱的话怎么打是好
相当于是借款利息嘛,正常转账就可以。