你好 这个不就是凭证

借:管理费用应交税费应交增值税(进项税)贷:库存现金其他应收款的凭证怎么写
李大海出差回来报销差旅费3795元,可以抵扣的进项税额63元,余额交回现金; 会计分录 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 库存现金 贷:其它应收账款 请问这个库存现金应该怎么算,谢谢
有增值税专用发票,写记账凭证需要写上应交税费吗还是直接借管理费用贷库存现金
老师,银行凭证里面可以出现其他收益科目吗,比如借:库存现金 贷:预收账款/居民水费 其他应付款/其他/代收污水处理费 应交税费/应交增值税/减免税款 借:应交税费/应交增值税/减免税款 贷:其他收益
请问老师:这个业务为什么不能按照 借:销售费用 1708.72 应交税费-应交增值税(进项)41.28 贷:其他应收款-王凯 1750 借:库存现金250 贷:其他应收款-王凯250 这种分录来写记账凭证呢?
2025年10月的工资拖欠到2026年1月发放的,收入也是记在2026年一月的个人所得税里,要是申报在2025年11月不会出现我2026年总收入也不会要补税,老师这个可以申诉吗
去年发生了业务,因为质量问题,草坪不合规,多开的发票未收回款项,发票已经红冲,请问之前做的成本需要调整吗,分录怎么做
老师,对方因开票错误红冲了部分发票,我进项税额转出分录怎么做合适
销售不动产2026年增值税税率多少?
你好老师,个税系统工资薪金模块的本期收入,填基本工资➕加班+提成+三薪+话补+交补吗
老师,请问,被税务稽查,说收入报少了,成本报多了,这个我改怎么去核对,是根据已收款已付款,还是根据完工进度去核算收入成本啊?
老师请问下,奖金没出来,12月计提时计提少了20万,现在要怎么处理是最正确也是最合规的
老师,我们做银票采购汽车,目前银票已到期,但是已到期的银票对应的汽车未卖出去,也未赎证,请问会有什么后果么?
老师,民办非企业单位现金流量表的编制根据哪些流程做呀?
郭老师在吗郭老师接下谢谢