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老师,借应交税费应交增值税销账税额贷应交税费应交增值税 转出未交增值税 这笔业务是什么原因呢

2020-08-05 20:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-05 20:19

您好,期末不需要您的这个分录。期末真正体现增值税的核算情况,应交增值税结转至未交增值税。

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快账用户7132 追问 2020-08-05 20:19

老师那结转增值税的分录是什么?

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齐红老师 解答 2020-08-05 20:22

您好,一般的结转分录,借应交税费未交增值税。应交税费应交增值税(转出多交增值税)。借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税。

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快账用户7132 追问 2020-08-05 20:24

老师,那这金额是什么呀怎么计算是销项减去进项的差那

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齐红老师 解答 2020-08-05 20:25

您好,就是每月月末应交税费应交增值税的余额是零,全部结转至未交增值税。

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快账用户7132 追问 2020-08-05 20:26

我现在刚录入收入和成本。结转的话没有一个分录是有结转销账和进项的吗

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齐红老师 解答 2020-08-05 20:27

您好,是的,看应交税费应交增值税整体合计金额,不是具体金额。

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快账用户7132 追问 2020-08-05 20:35

老师比如销账税额是3.6万,认证发票进项3.1万,飞机票可抵扣金额100元,物业公司加计扣减3000元,那增值税怎么计算呀

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齐红老师 解答 2020-08-05 20:36

您好,借应交税费应交增值税 贷其他收益3000

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您好,期末不需要您的这个分录。期末真正体现增值税的核算情况,应交增值税结转至未交增值税。
2020-08-05
你好,你合并了之后这个分录不对。
2022-03-15
你好! 补计提这笔2345.18 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2,345.18 贷应交税费-未交增值税 2,345.18 前面还有一步,需要添加上: 借:应交税费-增值税-销项税 2345.18 贷:应交税费-转出未交增值税 2345.18
2024-04-20
你好; 你现在把你销项税和进项税 多少发来看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的时候 余额和你申报表一致吗?
2022-05-11
可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
2022-01-20
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