你这里生产的产品成本120 出售60%也就是72万 之前计提减值准备10,出售60%,转回6 所以主营业务成本66

2x16年8月1日卖的剩余40%怎么算出主营业务成本是66的?存货跌价准备为什么在此步骤是6。 属于40%的账面价值为什么是120*40%—10*40%?10*40%是代表什么呢
借:长期股权投资——损益调整 贷:投资收益【调整后的净利润×持股比例】 调整后的净利润包括:【假定:公允>账面】 (1)投资时点(7月1日): ①存货评估增值:100件,单价5,成本4; 是投资企业还是被投资企业的存货,可以是被投资企业卖给投资企业的存货吗? 第一年对外销售30件:-30件×1 第二年对外销售50件:-50件×1 这些对外销售起到一个什么作用,怎样影响利润? ②固定资产评估增值:100万元,预计10年 第一年:-100÷10×6/12 第二年:-100÷10 (2)内部交易假定(不构成业务): 不构成业务有什么样的作用? ①销售100件形成存货,单价5,成本4; 第一年对外销售30件:-70件×1 第二年对外销售10件:+10件×1 第1年为什么是负的?因为存货成本支出吗? 第2年是计入损益调整吗? ②,销售商品形成固定资产,公允50,成本40;折旧8年; 第一年:-10+10/8×6/12 第二年:+10/8 利润实现了加回来 第1年为什么是-10?
库存商品年初账面余额为200万元,已提跌价准备80万元;年末账面余额为350万元,相应的跌价准备为110万元。(2)甲公司的商标权自2017年初开始摊销,原价为90万元(税务上对此原价是认可的),无残值,会计上采用5年期直线法摊销,2017年末商标权的可收回价值为40万元,税法上则采取10年期直线法摊销。(3)2017年10月1日购入丙公司股票,初始成本为80万元,甲公司将此投资界定为交易性金融资产,2017年末此投资的公允价值为110万元。2018年3月2日甲公司抛售了丙公司股票,卖价为120万元,假定无相关交易费用。(4)应收账款年初账面余额为50万元,坏账准备为10万元,年末账面余额为30万元,坏账准备为2万元。根据以_上资料,作出甲公司2018年所得税的会计处理。(单位:万元)
2016年12月31日,某企业甲商品的账面余额为10万元,由于市场价格下跌,预计其可变现净值为9万元,由此计提存货跌价准备1万元。2017年6月30日甲商品账面余额为10万元,由于市场价格有所回升,甲商品预计可变现净值为9.6万元。不考虑其他因素,2017年6月30日,该企业应转回存货跌价准备的会计分录是什么
甲公司2014年税前会计利润为1 000万元,所得税率为 25%,当年发生如下业务: (1)库存商品年初账面余额为200万元,已提跌价 准备80万元;年末账面余额为350万元,相应的跌价准备 为110万元。 (2)甲公司的商标权自2013年初开始摊销,原价为 90万元(税务上对此原价是认可的),无残值,会计上 采用5年期直线法摊销,2013年末商标权的可收回价值为 40万元,税法上则采取10年期直线法摊销。 (3)2013年10月1日购入丙公司股票,初始成本为80万 元,甲公司将此投资界定为交易性金融资产,2013年末 此投资的公允价值为110万元。2014年3月2日甲公司抛售 了丙公司股票,卖 价为120万元,假定无相关交易费 用。 (4)应收账款年初账面余额为50万元,坏账准备为 10万元,年末账面余额为30万元,坏账准备为2万元。 【要求】根据以上资料,作出甲公司2014年所得税的 会计处理。(单位:万元)
请问请问老师,公司买了七台自动售货机,均价在2800左右,可以直接费用化,还是需要计提固定资产?
我不理解说为什么财管里边最有效风险资产的组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合。他不是那个权数是风险资产和非风险资产的占比吗?怎么又变成是以各自的的总市场价值为权数了?
想请教下 我们公司没有经营收入 也没有进销项 我们每次0申报可以吗 财务报表能都填0吗
小超市在美团,京东,淘宝商家平台销售,每月需要在平台导出哪几项数据,涉及销售收入和销售货物明细的 怎么核算应申报的收入?
元旦的活动费用,在12.20号发生的费用是记账12月还是1月
老师这个一年内个5年内为什么不是2024年1月31号和2025年12月31号
老师,请问自动售货机折旧年限是几年,2000一台
老师,我的这家客户有两家公司,之前的员工都是在a公司里面申报工资的,并且专项附加扣除都在a公司,从11月份工资申报开始就会全部转到b公司。员工在自己的手机个人所得税APP里面修改了专属附加扣除申报公司为b公司了。为什么现在在公司个税系统申报11月份工资的时候点击预填扣除信息系统里会显示(当前扣除年度没有采集专项附加扣除数据,请采集后再进行预填)这个提示呢?
这个怎么做账?什么是清退退费?
本月已申报缴纳增值税1万,更正后需缴纳1.5万,想请问更正后扣款是只扣缴差额部分0.5万吗?