同学你好,可以的,只要你们在所得税汇算清缴的时候把这一块费用调增出来,不作为企业费用就可以了,挂其他应收款,后面收回来款还是需要打到公帐上,要不然这个其他应收款没有办法消帐,会一直挂着的 可以做借库存现金 贷 其他应收款
别人挂靠在我们公司买社保,用公账买的社保,但是发工资的时候是没有这个人的,这样对我们公司有影响吗?是记其他应收账款 贷银行存款 然后她还款到公司私人账户可以吗,还是必须还到公账 然后记 库存现金 贷 其他应收款 这样吗
老师,我购买的固定资产或者保险,但是我们打款没有走公账,走的私账,我的分录贷方可以直接记其他应付款吗,法人代付款这种可以吗?还是必须记对方公司名称
问一下项目经理借支的时候用私户支付的借其他应收款个人贷私户账号 已记,还款还到公户,借银行存款公户贷其他应收款个人,这样的话账会平吗?有问题吗?我是内账
老师,有个问题,我们有一个的社保在10号的时候在公账扣了款,然后后面有人把这个的社保打到了公账上,这样我做的话先做贷银行存款 然后再借银行存款,贷其他应收,我这个其他应收就有余额噻,这个怎么弄?
老师,我们是商贸公司,一般纳税人,需要支付货款的时候都是法人或者其他人把货款转进公账,然后在从公账转到其他公司,然后在收到票,这三步是不是这样做账: 其他人转账: 借:银行存款 贷:其他应付款-股东 公账转其他公司 借:应收账款-客户 贷:其他应付款-股东 收到票 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应收账款-客户
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开
好的,那必须到公账上的话,就是只能记 借银行存款 贷 其他应收款 然后冲掉之前的 对吧?
对的,也可以用现金形式存入,银行存款和现金进公帐都是可以的
就是说如果是公账账户缴纳费用,就必须让她转到公司公账或者转我私账,我再转入公账? 对吧。
对的,你的理解是对的。
好的,明白了,谢谢老师
不客气,满意记得好评哦