你好,计提工资分录是,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资 计提的工资包含个人社保 实际缴纳的时候,也是包括个人社保金额的

如何计提工资,计提的工资包不包含个人社保。实际缴纳时包不包含个人社保
老师,计提工资的时候这个金额包含社保吗?还是计提实际发放的工资?
计提工资时管理费用,包括不包括社保,计提社保时,包不包含个人的
老师,计提工资是应发数,包含个人社保,计提社保计提公司部分,是不是理解计提费用包含了个人社保
这里的应发工资不包含个人社保,实发工资不包含个人社保,公司社保,个税,怎么做会计分录?
老师,一般纳税人收到哪些发票可以抵扣增值税销项税额
我们公司的销售,科目我们直接全部都是记得应收账户 杨发旺余款41920.8要转去逯丽丹那边 这个应收应该怎么做?
老师,印花税营业账簿1.325元没有申报,滞纳金多少
办公室立式空调折旧年限,是多少年?
事业单位申请财政资金新建一栋楼,已经竣工决算转固了(价值1个亿),后面第二年后,该楼的一,二楼层因开展新业务需求,又重新申请新的财政资金用装修(1千万)、购买部分家具(100万)和设备(200万),现在这个新装修购买家具、设备的项目已经做了竣工决算了,请问后面这部分用于装修,购买家具,设备的财政资金该怎么转固?是分成3部分资产卡片转固吗?装修部分资金能否转到新建楼层主体建筑的资产卡片里?(就是整栋楼的资产卡片价值变动,增加这部分装修资金,资产卡片价值变为1亿+1千万)
生产企业的销售费用是放到销售费用吧。不能放生产成本里面吧
老师,银行回单上写的备注是注资,是2024年的,当时没注意就写了往来分录,这个需要调整吗
老师,公司买了个房产,目前手上只有合同,付了第一笔房款,是不是付款所有款房子才会过户?契税是什么时候交?过户的时候吗?什么时候申报房产税跟土地使用税?
当年有利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?对应提取的法定盈余公积和未分配利润,是计入贷方负数,还是借方正数?
全年一次性奖金就只能使用一次吗?
那我们发放工资的时候包含有个人部分社保,实际缴纳社保是包含有个人部分的金额,那不是银行存款减两次
你好 发放工资的分录是 借;应付职工薪酬,贷;银行存款,其他应收款(个人部分) 实际缴纳的时候 借;其他应收款(个人部分),应付职工薪酬——社保,贷;银行存款 不会重复的
单位部分社保怎么整
算不算应付工资里面
你好,单位部分不算在应付工资里面,单独计提的 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保 缴纳的时候,借;其他应收款(个人部分),应付职工薪酬——社保(单位部分),贷;银行存款