你好 分录可以这么做的

你好,老师,公司支付给员工亲属家人去世,支付的慰问金,分录是怎么写的对吗,还是说不用通过应付职工薪酬科目过渡一下呢,麻烦帮我看一下,这个分录有没有问题,谢谢
老师,您好。请问小微企业只有两名员工。每个月10号公司会先申报并支付公积金费用:10号支付公积金: 借; 管理费用-职工住房公积金:借:其他应收款-职工住房公积金;贷:银行存款。 因为资金紧张,社保费公司暂时没有支付,还在欠着。计提社保费:管理费用-社保费(单位部分),贷:应付职工薪酬-社保费(单位部分); 月底计提工资时:计提:借-管理费用-职工薪酬;贷:其他应收款-社保费(个人部分);贷:应付职工薪酬-职工工资。 等到发工资时:借:应付职工薪酬;贷:其他应收款-公积金(个人部分);贷:银行存款;请问这样记录对吗?还是月底计提公资时就要把公积金个人部分一起记录? 感谢您的解答!
计提6月企业部分工会经费 借销售费用工会费200 贷应付职工薪酬工会费200 收到总部用于支付工会费 借银行存款250 贷其他应付款总部250 7月的时候支付给总部6月产生的工会费 借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷其他应付款总部250 请问这样写分录对吗?因为是先需要让总部转给本分公司工会费钱 本公司分公司账户是没钱的 本公司也就是分公司还得收员工个人缴纳部分的50 在一块把企业和个人缴纳部分转给总部250 请问会计分录和金额怎么写才标准才对?我上面写的对吗?老师
老师您好,给员工支付了一笔费用,税费是我们企业要代扣代缴的,当时做账没有从员工费用中扣除,也就是企业垫付了,但是这个最后肯定是要跟员工扣除的,这个员工是个临时工。我现在之前的分录是借:管理费用。应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。缴纳分录是:借:应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。但是现在我不是没有从付给对方的金额中扣除,而是企业垫付的,我现在想把分录改一下就是做成我后期要从付给对方的金额中扣除的分录,麻烦老师帮我看下我应该怎么调整下分录,谢谢老师
你好,我想咨询一下。就是我们欠供应商货款,我又给供应商兼职,经过协调,公司出我给供应商兼职的工资,做到工资表里。假如一个月原本工资5000,兼职工资500,无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好?计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000,应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好?谢谢你了。怎么才能平掉应付职工薪酬?有没有其他好的分录
老师,个体户查账征收税率是多少
老师,我们公司准备注销,现在其他应付款14万如果转入营业外收入导致本年利润14万要交税,账面没有钱了,可以先把公司增资15万,之后用这增资的钱转账出去,这样操作可行吗?
老师,买了一个内存条当月开票当月退货发票冲红了还要做账么?怎么做?
#提问 老师:工资薪金个人所得税申报,从自然人电子税务局平台申报,怎么总提示没有设置密码?在哪里设置?
朴老师晚上好,想问一下
老师,我们老板自己个人出钱买了5万的东西送客户,又用公司名义开了这个东西5万的发票给客户,这个怎么做账呀
董老师 您还在线吗?刚刚的问题,还是有个小疑惑……
我们勾选了进项发票,还没申报税费,如果供应商开退货退税,是不是进项转出金额也会变
咨询下:公司24年买的电子设备,目前才收到发票,本月计入固定资产,那设备的折旧怎么处理?第一,从本月开始折旧。第二,购入时点至本月,累计折旧一笔补提,下个月开始正常计提。两种处理方式,一般公司会采用哪种?
老板在抖音卖二手奢饰品,从个人手里收购的,取不到发票,预测年度收入能超过500万。有没有好的办法解决成本票问题。
老师,如果在汇算清缴时候,要不要调整出来呢
可以抵扣所得税的
那就是不用按一定比例调出来了,全部可以抵扣的对吗
你好 是的 可以这么做的
好的,谢谢老师
不用客气的,应该的