你好 分录可以这么做的
你好,老师,公司支付给员工亲属家人去世,支付的慰问金,分录是怎么写的对吗,还是说不用通过应付职工薪酬科目过渡一下呢,麻烦帮我看一下,这个分录有没有问题,谢谢
老师,您好。请问小微企业只有两名员工。每个月10号公司会先申报并支付公积金费用:10号支付公积金: 借; 管理费用-职工住房公积金:借:其他应收款-职工住房公积金;贷:银行存款。 因为资金紧张,社保费公司暂时没有支付,还在欠着。计提社保费:管理费用-社保费(单位部分),贷:应付职工薪酬-社保费(单位部分); 月底计提工资时:计提:借-管理费用-职工薪酬;贷:其他应收款-社保费(个人部分);贷:应付职工薪酬-职工工资。 等到发工资时:借:应付职工薪酬;贷:其他应收款-公积金(个人部分);贷:银行存款;请问这样记录对吗?还是月底计提公资时就要把公积金个人部分一起记录? 感谢您的解答!
计提6月企业部分工会经费 借销售费用工会费200 贷应付职工薪酬工会费200 收到总部用于支付工会费 借银行存款250 贷其他应付款总部250 7月的时候支付给总部6月产生的工会费 借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷其他应付款总部250 请问这样写分录对吗?因为是先需要让总部转给本分公司工会费钱 本公司分公司账户是没钱的 本公司也就是分公司还得收员工个人缴纳部分的50 在一块把企业和个人缴纳部分转给总部250 请问会计分录和金额怎么写才标准才对?我上面写的对吗?老师
老师您好,给员工支付了一笔费用,税费是我们企业要代扣代缴的,当时做账没有从员工费用中扣除,也就是企业垫付了,但是这个最后肯定是要跟员工扣除的,这个员工是个临时工。我现在之前的分录是借:管理费用。应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。缴纳分录是:借:应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。但是现在我不是没有从付给对方的金额中扣除,而是企业垫付的,我现在想把分录改一下就是做成我后期要从付给对方的金额中扣除的分录,麻烦老师帮我看下我应该怎么调整下分录,谢谢老师
你好,我想咨询一下。就是我们欠供应商货款,我又给供应商兼职,经过协调,公司出我给供应商兼职的工资,做到工资表里。假如一个月原本工资5000,兼职工资500,无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好?计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000,应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好?谢谢你了。怎么才能平掉应付职工薪酬?有没有其他好的分录
修剪树木工人劳务费发票税率多少
老师您好。给客户加13个点才能开票,和一般的价税合一有什么区别啊。比如,客户在店铺下单50000元。我该收多少钱合适呢?是26点,还是13点。是50000*1.13=56500还是50000*1.26=63000
老师,监理公司纳税义务发生时间是按照合同额还是什么时候开发票什么时候交税呢
建筑行业购买材料款,用途备注(货款和材料款)有区别吗?
实务中,把账面人民币折成美元采用哪个汇率呢,需要上报外汇管理局。汇率在中国银行网站取哪个
老师,有笔业务,2024年出口,关单是2024年11月份的关单,金额1700万左右,2024年11月已经确认收入,确认成本,但是2025年客户要求退货,如果退到我们公司也得到2025年11月底了。超过1年了,我们的账务该怎么做?
请朴老师解答,老师,228题中,第5问,建筑公司转让在建工程,应该按3的税率,这里怎么用5的税率???
废料不能二次用了只能做废品出售这时每次生产怎样把废料这部分的材料由生产出的成本分摊
老师,残保金,如果1-9月份员工人数为30人,10月-12月人数为35人。10月-12月有1残疾人。这样安置残疾人比例符合免交残保金吗
你好老师!前期已退税,因采购方问题税务通知补交退税款,怎么申报
老师,如果在汇算清缴时候,要不要调整出来呢
可以抵扣所得税的
那就是不用按一定比例调出来了,全部可以抵扣的对吗
你好 是的 可以这么做的
好的,谢谢老师
不用客气的,应该的