差额放到营业外收入的

老师您好!我想问一下我们公司购买材料时银行存款小于发票金额,这个金额和发票不会改变的,那个差额是我们讨价还价的结果,那么这个会计分录该怎么做呢?
老师,我想请问一下,我们公司内账,开票商品管家婆入库的金额就是含税价,那结转成本也是含税价那我这个分录该怎么做呢?
老师,您好,请问一下,我们公司应收账款- XX公司,借方余额有10万元,但是实际上这个公司不欠我们的钱,好像是之前会计做错账了,但是银行对账单的余额和我做账的银行存款金额又是对的上的,这个该怎么把应收账款调平呢?
老师,您好 我们公司购买一辆汽车,收到保险公司开回来的发票,票面的价税合计金额,和备注合计金额不同,差了一笔车船税,这笔车船税怎么做会计处理呢
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
老师 之前其他业务收入没有设二级科目 现在有一笔费用需要专款专用 可以再去账里设吗? 主要以前的账都订好了 如果改的话 以前的账需不需要更正
9月入库商品一批,当月没有销售,10月销售,用售价核算法(商品进销差价)会计分录9月和10月分别怎么做账?
为什么要结转损益,怎么结转损益
做审计的时候,做合并的现金流量表,是怎么做的?是把经过审计的合并资产负债表,利润表作为参考,做的吗
老师您好,请问出口汇率是按申报月份还是按出口月份美金折算人民币的
公司购买的ERP系统是计入“无形资产”对吧,按几年摊销呢?
老师,我用管家婆财贸双全普及版,打出来的凭证为啥没有格?
老师 请帮忙看看附图这个怎么用函数来快速求出
老师物业公司季度租金收入不超过30万,需要交增值税吗?
老师,我想问下24年的成本票25年10月才补回来,汇算的时候我也没有调增,可以吗