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老师我想问一下,我们开出去发票次月红冲了,然后又重新开具了,那分录应该怎么做,那个客户退回额抵扣联跟发票联应该放在那笔分录后面做附件?

2020-08-06 12:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 12:19

次月先红冲上月确认收入的那笔分录,客户退回抵扣联发票联也放在这张凭证后面 然后再做一笔重新确认的收入凭证

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次月先红冲上月确认收入的那笔分录,客户退回抵扣联发票联也放在这张凭证后面 然后再做一笔重新确认的收入凭证
2020-08-06
不是,这个冲红的记账凭证 这个发票联和记账联,都贴后面,客户退回来的这张错误的发票联贴之前蓝字后面或者是贴红字分录后面可以,这个申报是蓝字加红字去申报,这个是减掉之后去申报,要是负数话,这个直接0申报,之前有学员反馈问过税局负数话这个直接0申报了
2020-09-15
你冲减错误的,然后按正确的,这样差额就会形成应收账款的
2020-05-05
您好 请问收到暂估入账的发票了吗
2020-11-16
您好,您收到红字发票就应当把原来的进项税冲回,然后根据新发票抵扣,整体没有税收影响
2023-01-13
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