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你好,老师,请问一下,8月份开5张专用发票出去,客户收到发票说不行,给退回发票,还没抵扣,那我跨月了,是不是应该红冲发票,那退回的发票是要附在记账凭证后面,还是放作废发票存档,

2022-09-07 07:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-07 07:22

您好,你收到对方退回的发票,你自己直接保存就行。

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快账用户4890 追问 2022-09-07 07:25

那我再开红字发票是不是红字冲会计分录,然后红字发票附在记账凭证后面,再开正数发票。

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齐红老师 解答 2022-09-07 07:26

对的,没错的就是这个操作流程的。

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您好,你收到对方退回的发票,你自己直接保存就行。
2022-09-07
不是,这个冲红的记账凭证 这个发票联和记账联,都贴后面,客户退回来的这张错误的发票联贴之前蓝字后面或者是贴红字分录后面可以,这个申报是蓝字加红字去申报,这个是减掉之后去申报,要是负数话,这个直接0申报,之前有学员反馈问过税局负数话这个直接0申报了
2020-09-15
同学你好 单独装订留存
2023-02-14
学员您好,5月份正常入账 抵扣联和发票联对方客户要退回来,附在6月红冲的发票—是的
2021-07-23
同学,你好 需要登记的
2020-12-30
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