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你好,老师,请问一下,8月份开5张专用发票出去,客户收到发票说不行,给退回发票,还没抵扣,那我跨月了,是不是应该红冲发票,那退回的发票是要附在记账凭证后面,还是放作废发票存档,

2022-09-07 07:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-07 07:22

您好,你收到对方退回的发票,你自己直接保存就行。

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快账用户4890 追问 2022-09-07 07:25

那我再开红字发票是不是红字冲会计分录,然后红字发票附在记账凭证后面,再开正数发票。

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齐红老师 解答 2022-09-07 07:26

对的,没错的就是这个操作流程的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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