你好 是的 个税也需要按照开票金额来预缴

我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
缴纳个税时,我是在其他申报里的非核定税种那申报,因为没有像增值税那样附带有合同,那主管税务机关怎么区别哪个个税对应哪笔合同开的发票呢?
按照你申报增值税的基数来确定个税申报的基数
预缴增值税那个销售额是填含税的,个税那个是填不含税的,是这样的吧
还有就是小规模纳税人,季度如果没有超过30万就不用预缴增值税和附加,但税务局说个税照样也要缴纳,那这样一来也不能一一对应的到呢
这是特殊情况 一般是对应的 或者按照你的不含税的结算来填写基数!
谢谢老师
不客气 如果帮到你 请打五星好评