你好 是的 个税也需要按照开票金额来预缴
请问下,每次开出发票,都要在异地预缴增值税和附加,还有个税吗?是本省外地项目。那个个税是核定的千分之四,就想问下个税也是每次都要根据发票来缴纳吗?
请问下,我们是一般纳税人,那么在本省外地的项目是不是都要根据发票开票金额来去预缴呀?我们之前是小规模,季度不超30万就不用去预缴增值税,那这个月开始我们升级为一般纳税人是不是就不存在这些优惠政策呀?就是开多少就要按2个点去预缴多少呀?
老师你好,咨询个问题,我们是做市政工程的,现在有个项目,这个项目短期之内还开不了工,甲方现在要按合同预付我30%的工程款,这个工程属于异地的,还需要到异地预缴税款,我想问的是,我这笔预付款是不是得需要全额缴纳税款,这个项目还没开工,也就没有成本发票,那我这个所得税也得全额缴纳吧?那之后我正式开工了,能有成本票的时候,还能抵之前预付款时缴纳的这个税了吗?
老师,建筑公司开出的劳务费发票3%,涉及异地预缴(同省不同市),是只需要预缴增值税+附加税吗?印花税是在项目地交还是公司所在地交?预缴的话是当月预缴还是下月15号之前预缴都可以?预缴完在公司所在地申报的时候是填增值税减免表4就可以吗?
老师好,请问一下,我们是建筑公司,在外地有个项目,办了外经证预缴了税费,但是开票还是本地公司开出的,那下个月申报增值税的时候这笔开票金额也需要申报吗?
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缴纳个税时,我是在其他申报里的非核定税种那申报,因为没有像增值税那样附带有合同,那主管税务机关怎么区别哪个个税对应哪笔合同开的发票呢?
按照你申报增值税的基数来确定个税申报的基数
预缴增值税那个销售额是填含税的,个税那个是填不含税的,是这样的吧
还有就是小规模纳税人,季度如果没有超过30万就不用预缴增值税和附加,但税务局说个税照样也要缴纳,那这样一来也不能一一对应的到呢
这是特殊情况 一般是对应的 或者按照你的不含税的结算来填写基数!
谢谢老师
不客气 如果帮到你 请打五星好评