借固定资产贷应付账款,暂估借应付账款贷银行存款,
固定资产暂估入账,款已付,票未到,会计分录怎么做?
固定资产暂估入账可以做以下分录吗? 借:固定资产—暂估 贷:银行存款 收到票后 借:固定资产 贷:固定资产—暂估
养老院,小规模,暂估固定资产怎么入账?固定资产用了几个月了,未付款未开票,怎么写分录,
购入固定资产,资产到,款已付,发票未到,怎么做分录
企业个税手续费返还10000元金额为9433.96元税金为566.04那么企业所得税按照10000作为收入还是9433.96呢?记账:借银行10000贷其他业务收入9433.96税金566.04
老师,晚上好。请教一下,银行看公司的月流水有多少是不是看当月账户的借贷方的合计数啊
企业个税手续费返还10000元金额为9433.96元税金为566.04那么企业所得税按照10000作为收入吗季度申报里无需调整汇算时调增税金部分对吗?季度申报的依据是利润总额不考虑税会差异不可调整是不是这个逻辑
老师,差旅费报销包含哪些呢?怎样的费用才能算做是差旅费呢?
老师你好,请问农产品可以核定一个税率吗
教培机构,小规模纳税人,一个月一百万以内的开销,做账的话,用金蝶精斗云够用不
老师,你好!公司想收购一家公司,有哪些需要注意?有没有相关文件包
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表吗
我单位是小规模纳税人,属于医疗器械公司,还未正式营业,我单位的进销存软件用那个牌子的较好,能推荐一下吗?
老师,开发票的时候,怎么知道开的明细前面的大类,是不是准确的呢?
这样可以吗? 借:固定资产—暂估入账 贷:银行存款
因为没有发票,应该是应付账款暂估,所以又多做了一笔付款的分录
老师,那取得发票后怎么做呢?
取得发票时,把前面暂估的分录红冲,然后按照发票金额入账就可以,
借:应付账款 贷:银行存款 红冲吗?
如果金额没有差异,您这笔可以红冲,
如果没有差异的,就是相同分录需要做三次对吗?:暂估、红冲、正确(收到发票)
您好,是的,就是做这三笔分录