借固定资产贷应付账款,暂估借应付账款贷银行存款,
固定资产暂估入账,款已付,票未到,会计分录怎么做?
固定资产暂估入账可以做以下分录吗? 借:固定资产—暂估 贷:银行存款 收到票后 借:固定资产 贷:固定资产—暂估
养老院,小规模,暂估固定资产怎么入账?固定资产用了几个月了,未付款未开票,怎么写分录,
购入固定资产,资产到,款已付,发票未到,怎么做分录
请问企业所得税季度表申报表是根据系统根据财务报表带出来的数据吗,还是得自己手动填写吗
朴老师在帮我做一下题吧,谢谢
你好:老师 如何领取deepsepk隐藏指令
老师好,我们个体工商户租的房子,出租方是公司说什么十六个点,我们听八个点,他们听八个点给我们开发票,要不要的都是14000元,他们开出来的是五个点的租赁费普通发票,是不是应该给我开八个点的票。
老师,前会计做的2024年的账,现在汇算清缴,我进去调整一下2024年的损益,制单人就会变成我了,这样的话,对于我来说,这笔账的责任就落到我头上了是么?
住宿能给个人开发票吗?给个人开发票需要什么手续
实际销售3万,我按的实际销售入账,但是开票3.5万,差额退回对方公司的私帐,内账如何处理比较好
老师好,无票收入是指什么呢
你好,请问我有一笔款错汇到了,多点新鲜北京电子商务有限公司,现在怎么办?
老师你好,开票时,假如我开评估费,那前边那个税务分类在哪查,它属于什么业务啊
这样可以吗? 借:固定资产—暂估入账 贷:银行存款
因为没有发票,应该是应付账款暂估,所以又多做了一笔付款的分录
老师,那取得发票后怎么做呢?
取得发票时,把前面暂估的分录红冲,然后按照发票金额入账就可以,
借:应付账款 贷:银行存款 红冲吗?
如果金额没有差异,您这笔可以红冲,
如果没有差异的,就是相同分录需要做三次对吗?:暂估、红冲、正确(收到发票)
您好,是的,就是做这三笔分录