借固定资产贷应付账款,暂估借应付账款贷银行存款,
固定资产暂估入账,款已付,票未到,会计分录怎么做?
固定资产暂估入账可以做以下分录吗? 借:固定资产—暂估 贷:银行存款 收到票后 借:固定资产 贷:固定资产—暂估
养老院,小规模,暂估固定资产怎么入账?固定资产用了几个月了,未付款未开票,怎么写分录,
购入固定资产,资产到,款已付,发票未到,怎么做分录
郭老师接,长期股权投资,用成本法核算的是哪种,是大于50%以上股权,还是说,大于50%的同一控制下的才成本法核算
老师,有这么一个情况,我们公司其中一个股东没有上班了,也就没有发工资,个税系统性我已经有4个月0申报的,个税系统老是提示,这样的情况我应该怎么处理合适呢
这2个凭证怎么做分录呢?
去年开重了一张发票,今年红冲,小企业会计准则,直接借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数,可以吗,不用利润分配未分配利润科目
请问一下老师租车带客户去玩,这个大巴费用计入哪里呢
付的货款、对方开不了发票、怎么冲减
物业公司,借入长期借款,用来购置商铺。每月利息有几万元。请问这笔利息怎么说入帐
新成立的瑜伽馆收的预收款要10万。这个做账怎么做?分录怎么样?然后他这个预收款的话还没用,对外税务申报应该怎么做?这个税务申报要申报10万吗?
个人代开发票,湿租开票大类是建筑服务,跟干租*经营租赁,*其他有形动产租赁,这两个税率哪个高?
湿租(人带机器)怎么个人代开发票?怎么选择建筑服务*机械租赁?不能修改呀,只能选择建筑服务*其他建筑服务
这样可以吗? 借:固定资产—暂估入账 贷:银行存款
因为没有发票,应该是应付账款暂估,所以又多做了一笔付款的分录
老师,那取得发票后怎么做呢?
取得发票时,把前面暂估的分录红冲,然后按照发票金额入账就可以,
借:应付账款 贷:银行存款 红冲吗?
如果金额没有差异,您这笔可以红冲,
如果没有差异的,就是相同分录需要做三次对吗?:暂估、红冲、正确(收到发票)
您好,是的,就是做这三笔分录