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固定资产暂估入账,款已付,票未到,会计分录怎么做?

2020-08-06 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 15:03

借固定资产贷应付账款,暂估借应付账款贷银行存款,

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快账用户6036 追问 2020-08-06 15:18

这样可以吗? 借:固定资产—暂估入账 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2020-08-06 15:34

因为没有发票,应该是应付账款暂估,所以又多做了一笔付款的分录

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快账用户6036 追问 2020-08-06 15:37

老师,那取得发票后怎么做呢?

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齐红老师 解答 2020-08-06 15:40

取得发票时,把前面暂估的分录红冲,然后按照发票金额入账就可以,

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快账用户6036 追问 2020-08-06 15:43

借:应付账款 贷:银行存款 红冲吗?

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齐红老师 解答 2020-08-06 15:50

如果金额没有差异,您这笔可以红冲,

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快账用户6036 追问 2020-08-06 15:52

如果没有差异的,就是相同分录需要做三次对吗?:暂估、红冲、正确(收到发票)

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齐红老师 解答 2020-08-06 15:56

您好,是的,就是做这三笔分录

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借固定资产贷应付账款,暂估借应付账款贷银行存款,
2020-08-06
你好,借:固定资产,贷:应付账款—暂估 
2021-05-08
同学你好 这个直接不做就行了,暂估你也不能折旧
2020-09-25
借:固定资产
贷:其他应付款-暂估
2023-12-15
你好!是红字冲减之前暂估的,然后按正确的金额入账。
2020-09-24
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