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老师,我6月份的计提7月工资摘要写的计提6月工资,后面附件也是6月,我可以把附件撤换了改对,但是我的记账凭证摘要怎么弄啊?

2020-08-06 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-06 15:49

你好,摘要写错做红字凭证,再做正确的蓝字凭证

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你好,摘要写错做红字凭证,再做正确的蓝字凭证
2020-08-06
6 月多计提工资 3000%2B,7 月发薪正确,需冲减多提部分 修改方法(红字冲销法): 编 7 月调整凭证:借 “管理费用 / 销售费用等(对应部门) -3000%2B”,贷 “应付职工薪酬 — 工资 -3000%2B”,摘要写 “冲销 6 月 XX 号凭证多计提工资”; 登记入账,冲减多提金额。 若影响所得税:按多提工资 × 税率(如 25%),编凭证冲减多计的所得税费用(借 “所得税费用 -X”,贷 “应交税费 — 应交企业所得税 -X”)
2025-08-25
把之前做的凭证全部红冲,再按实际数字做一张计提工资凭证,这是最直接的处理方式
2022-06-17
借:应交税费-未交增值税/各附加税费 贷:其他应付款-法人
2025-07-08
你好 可以 。 如果你反结账去改的话 是可以 。但是会涉及改申报表和报表的。 你可以直接冲计提就行了。 没必要去改之前的 。
2020-10-12
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