您好!每页帐登完结转下页时,应当结出本月发生额合计数及余额,写在最后一行和下页第一行有关栏次内。

我这个日记账不知道该怎么结过次页了 用不用加上承前页的第一列数字了
我这个日记账不知道该怎么结过次页了 用不用加上承前页的第一列数字了 之前都对,怎么结页啊 数对不上了 哪里出问题了 要和6月的一起累计?那样数值不是很大了吗
您好,上个月刚刚接手公司的账,之前是别的会计在做账,然后现在账很乱,我已经把能调的调过了,之前那个会计增值税一直没结转,我结转后发现跟申报表对不上,应该是认证申报和做账不统一造成的,现在已经很难理清到底哪些进项对不对,早些数据也找不到了,请问现在我该怎么办能把这个数对上,能一笔调吗?
老师,我是一名出纳,有个问题一直困扰着我,就是我这个人记性特别差,对数字也很不敏感,有时候老板突然就问我,之前的账务情况,比如那个人欠了多少钱,那个人之前账怎么回事,事情我能记住,可是就是记不住数字,对数字就做不到过目不忘,有些数据我也把握不来重要不重要,当时也不会放在心上,时候领导总会问起。我该怎么解决这个问题・_・
我们是委托加工,一批货组合一起发货,那我账上不是都要做领用材料再结转成本吗?如果原材料一部分材料直接销售,一部分通过领用材料后再结转成本,那可以吗?库存盘亏要怎么做?补税吗?进项税额转出吗?我想知道库存这月比上月少了多少,应该怎么算呢?不能直接把库存的期末数减上月库存的基末数啊,因为这月有入库和出库了,那怎么回答和计算呢?
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
是这样啊,可是最后算出来的一个余额 余额数不一样啊 和最后结余的不一样 怎么回事?
您好!您说的哪个余额和哪个不一样,我算了一下是对的。上期余额5759.61+本期借方30000-本期贷方29773.9=余额5985.71
是的, 但是我现在是过次页这行应该写哪个数
您好!过次页第一行借方写上30000贷方写29773.9余额处写5985.71。如不明白可继续问哈
噢那下一页的承前页应该写哪个数
我现在记得7月的账,翻页的承前页,肯定要写7月的所有承前页加上过次页的金额,才是翻页的承前页 对吧
同学!承前页第一行和过次页第一行是一样的,这样接着记7月帐就行了。
噢那等本月合计的时候,就是所有所有承前页加过次页吧
不是的。本月合计时用本月第一行承前页借方数30000+本月新登帐借方数=借方合计;贷方29773.9+新登贷方数=贷方合计数;余额,第一行承前页的余额接续往下用。前页已经承接过来,本月合计时就不用管了。还有不明白的,可提出来哈
老师 我先记完7月的现金日记账了 是不是该这本月合计了 借方该写哪个金额
同学!借方合计=本页第一行承前页中借方数+本期借方数。如不明白,可拍个图给我。
从7月2号开始 这是7月份所有 不知道怎么结尾
如图