你好 意思是采购人员垫付了款来买材料吗
老师,上个月公司采购一批材料挂在了应付账款,这个月把材料款打给你采购人员~ 应该怎么做账呀?
老师,我们公司同事采购了材料,开了专票,他自己把款付了现在拿来报销。这个分录应该怎么做呀?
老师,公司给高速送料,在我们公司属于原材料,我们采购的,不入我们仓库,直接送到客户那里了,怎么入账呢? 采购 借:原材料 贷:应付账款 支付采购款 借:应付账款 贷:银行存款 销售 借:应收账款 贷:原材料 收款 借:银行存款 贷:应收账款 这样做分录行吗? 贷
请问老师,3月的采购材料发票采购员没有及时报销,3月出纳已经结账但是货已经入库,这样子该怎么处理?可以挂账在采购员其他应付款吗
我公司买了一批材料,采购员垫付了货款并且拿回来了普通发票,现在款还没给采购员,那么我该怎么做账?会计分录怎么写?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
对的~ 但是上个月做的时候是挂在了采购单位,这个月来报销单以银行汇款的形式付给了采购人
你好 那你上月怎么做分录的 。 你应该是挂其他应付款。 不应该应付账款的哦
是的,就是要反账过去调咯?
你好 你现在就直接调整就行了。 借应付账款 贷其他应付款-员工 借其他应付款-员工贷银行存款